Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030140 poháre a trofeje JUPOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 43,32 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030142 poháre a trofeje iné súťa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 151,60 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030190 TPC 5/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Valovičová Stanislava Mgr. 145,25 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030046 TPC 11/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tomáš Rusňák 143,20 € 25.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030258 tlmočenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 The Bridge, o.z. 42208483 2 244,00 € 28.03.2024 08.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030061 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 33,75 € 29.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030120 preplatenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 53,17 € 21.02.2024 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030161 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 7,64 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030185 ***preplatenie občerstven Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 13,55 € 11.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030197 TPC 12/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 98,25 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030230 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 13,25 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030237 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 9,04 € 21.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030239 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 15,39 € 22.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030250 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 15,80 € 27.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030252 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 13,87 € 27.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030287 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 10,47 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030336 ocenenia pre výhercov Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Súkromná stredná odborná škola ekonomicko-technická 31313833 800,00 € 16.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030001 nájom 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030001 nájom 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030022 elektrina 4Q/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 553,31 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030022 elektrina 4Q/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 553,31 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030084 nájom 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 02.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030143 nájom 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 01.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030265 nájom 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 17 660,19 € 03.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030338 refundácia CP ZENIT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 00161829 111,60 € 16.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030314 refundácia CP Zenit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola železničná 35570563 79,82 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030350 SOČ 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola veterinárna 00162370 20 500,00 € 18.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030315 refundácia CP Zenit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 00161357 18,61 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030289 CF 2.časť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 17327661 19 306,98 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030316 refundácia CP Zenit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola Ľ.Podjavorinskej 37946765 181,68 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »