Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030325 pošta 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenská pošta a.s. 36631124 145,40 € 12.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030036 plyn 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 949,00 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030079 plyn 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 920,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030156 plyn 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 867,00 € 04.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030262 plyn 4/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 475,00 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030026 GASTRO JUNIOR 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 900,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030026 GASTRO JUNIOR 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 00584363 3 900,00 € 15.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030023 PHM 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 310,43 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030023 PHM 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 310,43 € 12.01.2024 19.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030093 PHM 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 126,39 € 07.02.2024 12.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030170 phm 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 156,49 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030292 PHM 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovnaft, a.s. 31322832 313,09 € 09.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030049 TPC 19/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 143,20 € 25.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030200 TPC 15/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 147,25 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030318 preplatenie občerstvenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 14,67 € 11.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030319 preplatenie občerstvenia Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Šmálová Katarína Mgr. 204,80 € 11.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030169 TPC 69/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Solárik Peter PaedDr. 7,80 € 07.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030293 TPC 109/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Solárik Peter PaedDr. 11,60 € 09.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030295 TPC 75/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Solárik Peter PaedDr. 11,60 € 09.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030294 TPC 108/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Solárik Peter PaedDr. 11,60 € 09.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030241 Stolár 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SOŠ drevárska 37956469 2 250,00 € 22.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030340 refundácia CP ZENIT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola 00012432 17,80 € 16.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030149 ZENIT 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola - SOŠ podnikania 37956108 11 900,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030316 refundácia CP Zenit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola Ľ.Podjavorinskej 37946765 181,68 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030289 CF 2.časť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ elektrotechnická 17327661 19 306,98 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030315 refundácia CP Zenit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 SPŠ strojnícka a elektrotechnická 00161357 18,61 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030350 SOČ 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola veterinárna 00162370 20 500,00 € 18.04.2024 23.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030314 refundácia CP Zenit Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná odborná škola železničná 35570563 79,82 € 11.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030338 refundácia CP ZENIT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 00161829 111,60 € 16.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030001 nájom 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Stromová offices, s.r.o. 47816023 14 842,02 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »