Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030077 BOZP,OPP,PZS 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030165 BOZP,OPP,PZS 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030283 BOZP,OPP,PZS 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 BEXPO s.r.o. 51463440 108,00 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030000 vodné,stočné,zrážky 12/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030000 vodné,stočné,zrážky 12/20 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030080 vodné,stočné,zrážky 1/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030158 vodné,stočné,zrážky 2/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 05.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030261 vodné,stočné,zrážky 3/202 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 46,37 € 02.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030312 reprezentatívna večera Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 City Gastro s.r.o. 46323279 215,70 € 11.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030002 kopírky 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 668,77 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030002 kopírky 12/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 668,77 € 09.01.2024 16.01.2024 17.01.2024 Faktúra
0000030078 kopírky 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 761,95 € 01.02.2024 07.02.2024 12.02.2024 Faktúra
0000030144 kopírky 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 659,30 € 01.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030290 kopírky 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 853,30 € 08.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030010 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 556,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030010 študijná mobilita Litva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 556,50 € 11.01.2024 18.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000030032 TPC 325/2023 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 52,90 € 18.01.2024 25.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030044 TPC 1/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 143,20 € 25.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030105 preplatenie pohovka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 119,00 € 13.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030179 ZPC 6/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 378,50 € 08.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030193 TPC 8/2024/KVALITA Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 145,25 € 12.03.2024 15.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030330 TPC 130/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 63,40 € 16.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030348 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 26,14 € 18.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030329 TPC 93/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 38,90 € 16.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030240 občerstvenie KR - káva Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Dallmayr Vending & Office k.s. 35803118 55,20 € 22.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030302 TPC 88/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Daniel Ňarjaš 00000708 13,25 € 09.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030118 notebooky s príslušenstvo Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 3 192,48 € 16.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030119 tlačiareň Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 552,00 € 16.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030256 nákup IKT Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Datacomp, s.r.o. 36212466 209,16 € 28.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030064 TPC 5/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 143,20 € 29.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »