0000030061 |
preplatenie občerstvenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Tatárová Andrea |
|
|
33,75 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030288 |
preplatenie kávové kapsul |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
34,95 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030098 |
TPC 333/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Jana Divinská |
|
|
35,88 € |
08.02.2024 |
|
12.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030342 |
TPC 114/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Vlasta Púchovská |
|
|
36,98 € |
17.04.2024 |
|
23.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030343 |
TPC 115/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Horecká Gabriela |
|
|
37,06 € |
17.04.2024 |
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030321 |
TPC 96/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
37,80 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030329 |
TPC 93/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Čuvalová Jana Mgr. |
|
|
38,90 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030184 |
Poistné BA580IU 4-6/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
39,45 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030373 |
TPC 21/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
40,22 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030273 |
TPC 123/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Mgr. Tatiana Pončáková |
|
|
40,60 € |
03.04.2024 |
|
08.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030121 |
TPC 35/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
RNDr. Ivana Kočanová, PhD. |
|
|
41,01 € |
21.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030140 |
poháre a trofeje JUPOV |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
43,32 € |
28.02.2024 |
|
07.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030846 |
Víťazné poháre a trofeje so štítkami a emblémom na rok 2024 pre JUPOV:1. Víťazný pohár – výška 26 cmJednotková cena: 7 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
VEGA - TAKÁČ, s.r.o. |
44550359 |
|
43,32 € |
13.02.2024 |
29.02.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030031 |
TPC 64/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
44,34 € |
17.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030031 |
TPC 64/2023 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
44,34 € |
17.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030406 |
preplatenie materiálu |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
44,98 € |
09.05.2024 |
|
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030261 |
vodné,stočné,zrážky 3/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
02.04.2024 |
|
09.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030158 |
vodné,stočné,zrážky 2/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
05.03.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030080 |
vodné,stočné,zrážky 1/202 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030000 |
vodné,stočné,zrážky 12/20 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
46,37 € |
09.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |