Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030138 TPC 44/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 108,92 € 26.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030137 TPC 32/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 71,95 € 26.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030136 TPC 31/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ondová Andrea 80,31 € 26.02.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030132 TPC 50/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Gregorová Mária Mgr. et Mgr. 15,20 € 26.02.2024 06.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030141 poháre a trofeje MVCF Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 112,08 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030140 poháre a trofeje JUPOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 43,32 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030142 poháre a trofeje iné súťa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 VEGA - TAKÁČ, s.r.o. 44550359 151,60 € 28.02.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030853 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 488,40 € 28.02.2024 28.03.2024 04.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030852 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Konferenčný mikrofón (Jabra Speak 510 MS)Počet: 1 ksJednotko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 113,40 € 28.02.2024 28.03.2024 04.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030853 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 488,40 € 28.02.2024 28.03.2024 04.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030852 Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Konferenčný mikrofón (Jabra Speak 510 MS)Počet: 1 ksJednotko Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AGEM COMPUTERS 35692715 113,40 € 28.02.2024 28.03.2024 04.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030851 Zabezpečenie stretnutia ambasádorov EPALE Slovensko pozostávajúce znasledovných požiadaviek:Termín: 14.03.2024 a 15.03. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 ellma, s.r.o. 52029794 1 142,00 € 28.02.2024 14.03.2024 28.02.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030854 stravné 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 890,00 € 29.02.2024 01.03.2024 04.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030854 stravné 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 890,00 € 29.02.2024 01.03.2024 04.03.2024 Ing. Branislav Hadár riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000030148 SIP 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Obchodná akadémia 00162094 3 750,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030149 ZENIT 2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Spojená škola - SOŠ podnikania 37956108 11 900,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030145 vzdelávacia činnosť Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Regál, s.r.o. 35884452 180,00 € 01.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030147 preplatenie softvér Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 659,40 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030144 kopírky 2/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 CPO s.r.o 45272816 659,30 € 01.03.2024 07.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030146 stravné 3/2024 Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 890,00 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »