Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000030348 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 26,14 € 18.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030287 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 10,47 € 05.04.2024 12.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030252 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 13,87 € 27.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030250 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 15,80 € 27.03.2024 04.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030239 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 15,39 € 22.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030237 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 9,04 € 21.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030230 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 13,25 € 20.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030161 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 7,64 € 06.03.2024 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
0000030061 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Tatárová Andrea 33,75 € 29.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030059 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 53,92 € 29.01.2024 02.02.2024 05.02.2024 Faktúra
0000030353 preplatenie občerstvenie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Horecká Gabriela 80,81 € 19.04.2024 30.04.2024 07.05.2024 Faktúra
0000030334 preplatenie parkovné Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Pomajbová Andrea 9,00 € 16.04.2024 19.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030040 preplatenie parkovné Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 17,50 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
0000030105 preplatenie pohovka Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Čuvalová Jana Mgr. 119,00 € 13.02.2024 21.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000030274 preplatenie prac.večera Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Hadár Branislav Ing. 65,30 € 03.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 Faktúra
0000030238 preplatenie reklama Faceb Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 100,00 € 21.03.2024 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0000030407 preplatenie reklama Faceb Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 50,00 € 09.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 Faktúra
0000030320 preplatenie repre obed EP Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Ing. Monika Drinková 67,50 € 11.04.2024 22.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000030147 preplatenie softvér Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Sládeková Romana, Mgr. PhD. 659,40 € 01.03.2024 08.03.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030037 preplatenie tabuľa Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Mgr. Tatiana Pončáková 55,39 € 24.01.2024 26.01.2024 29.01.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »