0000030224 |
roll-upy a bannery |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
57,22 € |
19.03.2024 |
|
22.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030864 |
Zabezpečenie roll-up bannerov s príslušenstvom a potlačou podľanasledujúceho zadania:Rollup banner pre Slovenské centrum |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
114,45 € |
13.03.2024 |
15.04.2024 |
|
19.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030862 |
Zabezpečenie roll-up bannerov s príslušenstvom a potlačou podľanasledujúceho zadania:Rollup banner pre projekt EQAVETBie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
114,45 € |
13.03.2024 |
15.04.2024 |
|
19.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030863 |
Zabezpečenie roll-up bannerov s príslušenstvom a potlačou podľanasledujúceho zadania:Rollup banner pre regionálne centrá |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Expresta s. r. o. |
43954782 |
|
545,10 € |
13.03.2024 |
15.04.2024 |
|
19.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030206 |
študijná mobilita Fínsko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gajdošová Andrea Mgr. MBA |
|
|
822,50 € |
12.03.2024 |
|
13.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030236 |
ZPC 24/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
659,64 € |
21.03.2024 |
|
26.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030204 |
TPC 19/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
145,25 € |
12.03.2024 |
|
15.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030213 |
ZPC 18/2024 záloha |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
892,50 € |
13.03.2024 |
|
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030117 |
preplatenie Mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
50,35 € |
16.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030108 |
ZPC 3/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
106,18 € |
13.02.2024 |
|
21.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030085 |
preplatenie |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
95,30 € |
02.02.2024 |
|
05.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030063 |
TPC 4/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
170,88 € |
29.01.2024 |
|
02.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030007 |
preplatenie mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
144,47 € |
10.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030007 |
preplatenie mailchimp |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
144,47 € |
10.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030375 |
ZPC 15/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
56,30 € |
02.05.2024 |
|
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030373 |
TPC 21/2024/KVALITA |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gállová Ľubica Mgr. |
|
|
40,22 € |
29.04.2024 |
|
07.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030288 |
preplatenie kávové kapsul |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garajová Martina |
|
|
34,95 € |
05.04.2024 |
|
12.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030171 |
študijná mobilita Litva d |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garguláková Zuzana Ing. |
|
|
348,50 € |
08.03.2024 |
|
12.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030011 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garguláková Zuzana Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030011 |
študijná mobilita Litva |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Garguláková Zuzana Ing. |
|
|
486,50 € |
11.01.2024 |
|
18.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |