0000030853 |
Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
488,40 € |
28.02.2024 |
28.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030852 |
Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Konferenčný mikrofón (Jabra Speak 510 MS)Počet: 1 ksJednotko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
113,40 € |
28.02.2024 |
28.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030853 |
Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Wifi Access Point (Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO)Počet: 2 ksJedn |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
488,40 € |
28.02.2024 |
28.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030852 |
Nákup IKT a príslušenstva podľa nasledujúceho zadania:1. Konferenčný mikrofón (Jabra Speak 510 MS)Počet: 1 ksJednotko |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
113,40 € |
28.02.2024 |
28.03.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030851 |
Zabezpečenie stretnutia ambasádorov EPALE Slovensko pozostávajúce znasledovných požiadaviek:Termín: 14.03.2024 a 15.03. |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
ellma, s.r.o. |
52029794 |
|
1 142,00 € |
28.02.2024 |
14.03.2024 |
|
28.02.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030133 |
TPC 15/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
97,30 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030135 |
TPC 30/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
73,16 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030130 |
TPC 48/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
161,90 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030131 |
TPC 49/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
15,20 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030129 |
TPC 47/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Haviarová Tatiana Mgr. |
|
|
178,47 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030134 |
TPC 16/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
105,27 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030139 |
TPC 45/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
97,97 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030138 |
TPC 44/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
108,92 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030137 |
TPC 32/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
71,95 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030136 |
TPC 31/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ondová Andrea |
|
|
80,31 € |
26.02.2024 |
|
08.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030132 |
TPC 50/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Gregorová Mária Mgr. et Mgr. |
|
|
15,20 € |
26.02.2024 |
|
06.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030127 |
licencia na softvér |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
66,00 € |
23.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030128 |
TPC 58/2024 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
Ing. Monika Drinková |
|
|
62,12 € |
23.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000030855 |
Zabezpečenie prenájmu kinosály a techniky podľa nasledujúceho zadania:Termín: 10.04.2024V trvaní: 2 hodinyMiesto prenájm |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CINEFIL o.z. |
42240549 |
|
100,00 € |
22.02.2024 |
10.04.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |
0000030855 |
Zabezpečenie prenájmu kinosály a techniky podľa nasledujúceho zadania:Termín: 10.04.2024V trvaní: 2 hodinyMiesto prenájm |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
17314852 |
CINEFIL o.z. |
42240549 |
|
100,00 € |
22.02.2024 |
10.04.2024 |
|
04.03.2024 |
Ing. Branislav Hadár |
riaditeľ organizácie ŠIOV |
Objednávka |