Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava
Informácie
- Názov: Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava
- IČO: 31331785
- Adresa:
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 25/2012 | servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 dňa 11.01.2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 39,07 € | 23.01.2012 | 15.02.2012 | Faktúra | ||||||
F 2/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 55,32 € | 10.01.2011 | 28.02.2011 | Faktúra | ||||||
F 98/2012 | servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 v termíne 10.-17.02.2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 90,09 € | 01.03.2012 | 18.07.2012 | Faktúra | ||||||
F 33/2012 | servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 20.01.2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 120,43 € | 27.01.2012 | 04.05.2012 | Faktúra | ||||||
F 51/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 120,76 € | 09.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
F 91/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 180,76 € | 08.03.2011 | 11.03.2011 | Faktúra | ||||||
F 219/2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 194,16 € | 21.05.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
F 23/2012 | servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1350 dňa 09.01.2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 198,14 € | 23.01.2012 | 15.02.2012 | Faktúra | ||||||
F 21/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 207,01 € | 18.01.2011 | 01.03.2011 | Faktúra | ||||||
11/2012 | sťahovanie kopírovacieho stroja | NÚCEM, objednávku podpísala: PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD., zástupkyňa riaditeľky | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 216,00 € | 31.01.2012 | 10.02.2012 | Objednávka | ||||||
F 84/2012 | presťahovanie kopírovacieho stroja zo starých do nových priestorov NÚCEM | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 216,00 € | 23.02.2012 | 01.06.2012 | Faktúra | ||||||
F 24/2012 | servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 09.01.2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 222,09 € | 23.01.2012 | 15.02.2012 | Faktúra | ||||||
F 37/2012 | servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 RICOH dňa 23.01.2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 302,64 € | 31.01.2012 | 04.05.2012 | Faktúra | ||||||
F 270/2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 371,62 € | 21.06.2012 | 18.11.2012 | Faktúra | |||||||
F 41/2012 | servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 26.01.2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 403,96 € | 03.02.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
F 37/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 437,71 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
F 45/2012 | servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO MP 7500 dňa 31.01.2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 459,70 € | 06.02.2012 | 07.05.2012 | Faktúra | ||||||
F 38/2012 | servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 RICOH dňa 25.01.2012 | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava | 31331785 | 728,95 € | 31.01.2012 | 04.05.2012 | Faktúra | ||||||
F 38/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 936,10 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra | ||||||
F 39/2011 | servisný zásah | NÚCEM | Impromat - Slov, spol. s r.o. | 31331785 | 936,10 € | 07.02.2011 | 03.03.2011 | Faktúra |