F 77/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.01.-31.01.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
20.02.2012 |
|
|
23.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 115/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.03.-31.03.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.03.2012 |
|
|
27.08.2012 |
|
|
Faktúra |
F 177/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.04.-31.04.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 211/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
14.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 256/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
14.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 313/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.07.-31.07.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
16.07.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 344/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.08.-31.08.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
13.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 384/2012 |
paušálny poplatok za internet za obdobie 01.09.-30.09.2012 |
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
17.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 427/2012 |
|
NÚCEM |
|
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 |
|
898,80 € |
15.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 380/2012 |
nákup kancelárskych potrieb |
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
895,57 € |
13.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 5/2012 |
paušálna odmena za poskytovanie právnych služieb v decembri 2011 a odmena za naviac hodiny za obdobie október - december 2011 |
NÚCEM |
|
JUDr. Jarmila Zahradníková, advokátka, Pluhová 2, 831 03 Bratislava |
43045413 |
|
891,75 € |
04.01.2012 |
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
F 201/2012 |
|
NÚCEM |
|
GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava |
35756195 |
|
870,00 € |
09.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 375/2012 |
úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov 9/ 2012:spiatočná letenka Viedeň-Paríž-ZSC 42/2012,Miklovičová, 23.-27.9.2012,spiatočná letenka Viedeň-Madrid,ubytovanie na 4 noci v Tryp Madrid Washington hotel -ZSC 44/2012,Miklovičová, 18-23.11.2012 |
NÚCEM |
|
Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 |
|
857,39 € |
10.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 225/2012 |
|
NÚCEM |
|
DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava |
35698586 |
|
828,00 € |
23.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 394/2012 |
|
NÚCEM |
|
ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09, Bratislava |
31331131 |
|
815,87 € |
25.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 118/2012 |
príprava maďarskej verzie formulárov a testových úloh pre potreby štúdie OECD PISA 2012 |
NÚCEM |
|
SciEduNet Slovakia, s.r.o., Bartokova 2, 943 01 Štúrovo |
45875898 |
|
800,00 € |
14.03.2012 |
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
F 351/2012 |
poradenské služby v oblasti VO v rozsahu 39 človekohodín za júl 2012 |
NÚCEM |
|
ADVAL spol. s r. o., Tomášikova 12571/50C, 831 02 Bratislava - Nové Mesto |
45001154 |
|
795,60 € |
23.08.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 421/2012 |
|
NÚCEM |
|
VSL Software, a.s., Lomená 8, 040 01 Košice |
31699626 |
|
795,60 € |
10.10.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 365/2012 |
rozšírenie elektrických rozvodov v miestnostiach |
NÚCEM |
|
HK Computers, s.r.o., Obchodná 60, 811 06 Bratislava |
35880201 |
|
790,00 € |
07.09.2012 |
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 176/2012 |
prenájom techniky na preklad a tlmočenie v termíne 27.03. - 03.04.2012 v súvislosti s návštevou zástupcov OECD v rámci projektu "Review of Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes" |
NÚCEM |
|
Agentúra VKM, s.r.o., Grösslingova 69, 811 09 Bratislava |
35736763 |
|
778,56 € |
16.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 198/2012 |
preprava 149 balíkov |
NÚCEM |
|
Geis SK s.r.o., Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystrica |
31324428 |
|
767,84 € |
07.05.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 159/2012 |
dodávka tepelnej energie 03/2012 |
NÚCEM |
|
Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
35702257 |
|
761,78 € |
05.04.2012 |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 38/2012 |
servisný zásah na kopírovacom zariadení AFICIO 1075 RICOH dňa 25.01.2012 |
NÚCEM |
|
Impromat - Slov, spol. s r.o., Koceľová 9, 821 08 Bratislava |
31331785 |
|
728,95 € |
31.01.2012 |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
F 297/2012 |
|
NÚCEM |
|
TRADIMEX spol. s r.o., Zvolenská cesta 27, 974 44 Banská Bystrica |
30223601 |
|
706,80 € |
06.07.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 254/2012 |
|
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
703,20 € |
12.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 93/2012 |
nákup hygienických potrieb |
NÚCEM |
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.), Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 |
|
683,48 € |
28.02.2012 |
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
F 281/2012 |
|
NÚCEM |
|
Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice - Sever |
00397610 |
|
673,00 € |
28.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 251/2012 |
|
NÚCEM |
|
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o., Čapková 2, 811 04 Bratislava |
36746916 |
|
672,89 € |
12.06.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |
F 462/2012 |
poskytnutie obeda a nápoja účastníkom odbor. Seminára „Hodnotenie a indikátory kvality vzdelávania ...“ v termíne 29.10.2012 v priestoroch Hotela LINEAS, Budovateľská 14, 080 01 Prešov |
NÚCEM |
|
LINEAS, s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov |
31692923 |
|
628,00 € |
30.10.2012 |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
F 227/2012 |
|
NÚCEM |
|
Špeciálna základná škola, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava |
31780768 |
|
619,80 € |
02.03.2012 |
|
|
18.11.2012 |
|
|
Faktúra |