Faktúra č. F 375/2012

Obstarávateľ
  • Názov: NÚCEM
  • IČO:
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F 375/2012
  • Popis fakturovaného plnenia: úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov 9/ 2012:spiatočná letenka Viedeň-Paríž-ZSC 42/2012,Miklovičová, 23.-27.9.2012,spiatočná letenka Viedeň-Madrid,ubytovanie na 4 noci v Tryp Madrid Washington hotel -ZSC 44/2012,Miklovičová, 18-23.11.2012
  • Dátum doručenia: 10.09.2012
  • Celková hodnota s DPH: 857,39 €
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2012
  • Poznámka:
Tlačiť