Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 293/2012 NÚCEM Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35702257 160,35 € 06.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 333/2012 zúčtovanie zálohovej platby za dodávku tepelnej energie do priestorov organizácie - júl 2012 NÚCEM Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35702257 159,73 € 07.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 366/2012 dodávka tepelnej energie 08/2012 NÚCEM Dalkia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35702257 378,89 € 07.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 408/2012 NÚCEM Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35702257 100,14 € 04.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 485/2012 NÚCEM Dalkia a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 35702257 0,00 € 08.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 526/2012 NÚCEM ARTFORUM spol. s r.o., Kozia 20, 811 03 Bratislava 35716584 0,00 € 16.11.2012 29.01.2013 Faktúra
F 176/2012 prenájom techniky na preklad a tlmočenie v termíne 27.03. - 03.04.2012 v súvislosti s návštevou zástupcov OECD v rámci projektu "Review of Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes" NÚCEM Agentúra VKM, s.r.o., Grösslingova 69, 811 09 Bratislava 35736763 778,56 € 16.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 201/2012 NÚCEM GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava 35756195 870,00 € 09.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 278/2012 NÚCEM GLOBAL plus, s.r.o., Tematínska 10, 851 05 Bratislava 35756195 3 600,00 € 28.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 22/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za december 2011 (ZSC Hamburg, ubytovanie v termíne 27.11 - 02.12.2012) NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 970,00 € 16.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 62/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za január 2012 (ZSC Salzburg - 4x spiatočný vlakový lístok Viedeň - Salzburg) NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 108,00 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 106/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za február 2012 (ZSC Salzburg - ubytovanie pre 4 zamestnancov) NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 2 492,70 € 06.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 172/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za marec-apríl 2012: 12/2012 , 32/2012 , 33/2012 , 8/2012, 9/2012, 14/2012, 19/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 2 927,00 € 11.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 206/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 1 849,96 € 10.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 245/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 283,90 € 11.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 294/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 1 117,98 € 06.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 338/2012 transakcie firemných kariet Diners Club NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 1 170,91 € 09.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 375/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov 9/ 2012:spiatočná letenka Viedeň-Paríž-ZSC 42/2012,Miklovičová, 23.-27.9.2012,spiatočná letenka Viedeň-Madrid,ubytovanie na 4 noci v Tryp Madrid Washington hotel -ZSC 44/2012,Miklovičová, 18-23.11.2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 857,39 € 10.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 420/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 307,84 € 10.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 480/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 0,00 € 08.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 4/2012 poplatky za hlasové firemné programy, hlasové služby a internet za obdobie 01.12.-31.12.2011 NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 286,16 € 04.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 40/2012 zľavnený mobilný telefón HTCC Wildfire S poskytnutý v rámci programu služieb NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 1,00 € 30.01.2012 04.05.2012 Faktúra
F 43/2012 poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.01.-31.01.2012) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 612,95 € 06.02.2012 07.05.2012 Faktúra
F 71/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.115797) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 394,80 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 72/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.12.2011 - 14.01.2012 (účastník: 6.111869) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 540,21 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 73/2012 poplatok za mobilný internet 10 a poplatok za odpojenie na žiadosť, poplatok za hlasové služby a SMS na 2 SIM za obdobie 08.01. - 07.02.2012 (účastník 1.91444169) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 66,08 € 17.02.2012 23.05.2012 Faktúra
F 89/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, mobilný internet a program Podnikateľ 150 za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.115797) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 599,02 € 24.02.2012 08.06.2012 Faktúra
F 90/2012 poplatok za firemný program hlasových a nehlasových služieb, služby Firma a Firma VIP, Mobilný internet 5 000, Virtuálna privátna sieť, Web ´n´walk 1500, Nekonečno v špičke + Viac SMS a iné za obdobie 15.01.2012 - 14.02.2012 (účastník: 6.111869) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 513,54 € 24.02.2012 08.06.2012 Faktúra
F 99/2012 nákup mobilných telefónov a aktivácia SIM kariet NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 10,10 € 17.02.2012 18.07.2012 Faktúra
F 107/2012 poplatok za volacie programy Biznis ISDN Uni a Uni 100 (t.č.: 02/44640458), používanie ISDN PRA – DDI, prevoľbu 1 000 čísiel a hlasové služby na t.č. 02/68260, internet (faktúra za obdobie 01.02.-29.02.2012) NÚCEM Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 35763469 619,34 € 05.03.2012 19.07.2012 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »