Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 39/2012 stravné lístky NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 1 216,00 € 02.02.2012 04.05.2012 Faktúra
F 97/2012 stravné lístky NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4 560,00 € 01.03.2012 18.07.2012 Faktúra
F 151/2012 stravné lístky NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 3 496,00 € 03.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 192/2012 NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4 028,00 € 02.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 238/2012 NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4 225,20 € 01.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 282/2012 NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 3 873,10 € 02.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 328/2012 odber 1000 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,02€ s DPH/ks NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 0,00 € 31.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 360/2012 odber 1300 ks stravných lístkov v hodnote 3,50€/ks + odmena 0,021€ s DPH/ks NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 4 577,30 € 04.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 401/2012 NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 0,00 € 28.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 469/2012 NÚCEM DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000 0,00 € 05.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 112/2012 tlač informačných materiálov a tlačovín NÚCEM DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava 35698586 583,20 € 08.03.2012 27.08.2012 Faktúra
F 143/2012 tlač informačných materiálov a tlačovín NÚCEM DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava 35698586 449,28 € 26.03.2012 16.11.2012 Faktúra
F 169/2012 tlač testovacích zošitov a dotazníkov NÚCEM DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava 35698586 9 672,58 € 23.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 225/2012 NÚCEM DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava 35698586 828,00 € 23.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 511/2012 NÚCEM DOLIS s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava 35698586 0,00 € 16.11.2012 29.01.2013 Faktúra
F 105/2012 duplikácia dátových CD, zabalenie do slim boxov a zaliatie do fólie NÚCEM DISKUS, s.r.o., Víťazná 234, 958 04 Partizánske 4 34098861 5 061,02 € 05.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 22/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za december 2011 (ZSC Hamburg, ubytovanie v termíne 27.11 - 02.12.2012) NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 970,00 € 16.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 62/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za január 2012 (ZSC Salzburg - 4x spiatočný vlakový lístok Viedeň - Salzburg) NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 108,00 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 106/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za február 2012 (ZSC Salzburg - ubytovanie pre 4 zamestnancov) NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 2 492,70 € 06.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 172/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za marec-apríl 2012: 12/2012 , 32/2012 , 33/2012 , 8/2012, 9/2012, 14/2012, 19/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 2 927,00 € 11.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 206/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 1 849,96 € 10.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 245/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 283,90 € 11.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 294/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 1 117,98 € 06.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 338/2012 transakcie firemných kariet Diners Club NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 1 170,91 € 09.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 375/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov 9/ 2012:spiatočná letenka Viedeň-Paríž-ZSC 42/2012,Miklovičová, 23.-27.9.2012,spiatočná letenka Viedeň-Madrid,ubytovanie na 4 noci v Tryp Madrid Washington hotel -ZSC 44/2012,Miklovičová, 18-23.11.2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 857,39 € 10.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 420/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 307,84 € 10.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 480/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 0,00 € 08.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 120/2012 nákup 2 ks externej slim BluRay mechaniky NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 223,20 € 14.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 121/2012 dobropis k faktúre č. F 456/2011 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 94,80 € 14.03.2012 18.10.2012 Faktúra
F 122/2012 nákup 2 ks RAM pamätí pre HP/Compaq NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 28,80 € 14.03.2012 18.10.2012 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »