Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F 208/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 113,18 € 11.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 209/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 967,68 € 11.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 210/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 2 353,55 € 11.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 226/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 69,00 € 23.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 250/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 94,82 € 12.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 315/2012 nákup alternatívnych tonerov do tlačiarní HP a Canon NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 2 811,90 € 17.07.2012 19.11.2012 Faktúra
F 362/2012 nákup 4-šachtového servera - externého úložiska pevných diskov a 4 pevných diskov NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 1 014,00 € 06.09.2012 19.11.2012 Faktúra
F 417/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 24,00 € 09.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 419/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 1 623,42 € 10.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 441/2012 nákup kamery NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 534,00 € 19.10.2012 19.11.2012 Faktúra
F 489/2012 NÚCEM DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 0,00 € 09.11.2012 24.01.2013 Faktúra
F 22/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za december 2011 (ZSC Hamburg, ubytovanie v termíne 27.11 - 02.12.2012) NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 970,00 € 16.01.2012 15.02.2012 Faktúra
F 62/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za január 2012 (ZSC Salzburg - 4x spiatočný vlakový lístok Viedeň - Salzburg) NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 108,00 € 13.02.2012 09.05.2012 Faktúra
F 106/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za február 2012 (ZSC Salzburg - ubytovanie pre 4 zamestnancov) NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 2 492,70 € 06.03.2012 19.07.2012 Faktúra
F 172/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov za marec-apríl 2012: 12/2012 , 32/2012 , 33/2012 , 8/2012, 9/2012, 14/2012, 19/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 2 927,00 € 11.04.2012 16.11.2012 Faktúra
F 206/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 1 849,96 € 10.05.2012 18.11.2012 Faktúra
F 245/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 283,90 € 11.06.2012 18.11.2012 Faktúra
F 294/2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 1 117,98 € 06.07.2012 18.11.2012 Faktúra
F 338/2012 transakcie firemných kariet Diners Club NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 1 170,91 € 09.08.2012 19.11.2012 Faktúra
F 375/2012 úhrada transakcií firemných kariet zamestnancov 9/ 2012:spiatočná letenka Viedeň-Paríž-ZSC 42/2012,Miklovičová, 23.-27.9.2012,spiatočná letenka Viedeň-Madrid,ubytovanie na 4 noci v Tryp Madrid Washington hotel -ZSC 44/2012,Miklovičová, 18-23.11.2012 NÚCEM Diners Club CS, s.r.o., Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava 35757086 857,39 € 10.09.2012 19.11.2012 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »