Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001447 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 450,00 € 13.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001448 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 47,00 € 13.03.2024 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001449 Občerstvenie účast.porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 433,21 € 13.03.2024 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001454 mesačný paušál 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 13.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001453 Výroba tapety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 BELLIFER s. r. o. 52279383 4 314,00 € 13.03.2024 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001451 Elektrina 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7 957,98 € 13.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001450 Kontrola EPS 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 13.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001452 Elektrina 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 8 041,00 € 13.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001441 karty RFID 100ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 220,00 € 12.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001442 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 499,51 € 12.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001443 Servis - BL988XI Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 2 013,60 € 12.03.2024 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001444 balená voda 36ks Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 118,80 € 12.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001445 služby 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 38 818,50 € 12.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001419 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Clean tonery s.r.o. 35891866 1 597,20 € 11.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001421 kancelárske kreslo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 B2B partner s.r.o. 44413467 295,20 € 11.03.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001416 Montáž fólií Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 216,00 € 11.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001422 Kampaň MŠVVaM 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 C.E.N. s.r.o. 35780886 14 242,91 € 11.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001420 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PRESS s.r.o. 54606811 96,00 € 11.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001418 Refundácia ZPC Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 885,95 € 11.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001415 Samofinancovanie 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 2 919,00 € 11.03.2024 20.03.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001423 Dobropis k f. č.248800283 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 MOB Interier s.r.o. 44948271 50,00 € 11.03.2024 15.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001417 Servisná podpora 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 115 788,00 € 11.03.2024 05.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001424 Služby 1 - Typ A Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 45 594,24 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001428 Služby 1 - Typ C Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 103 125,28 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001434 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 110,22 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001433 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 273,99 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001427 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 7 277,76 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001438 Služby 1 - Dátové centrum Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 6 916,22 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001436 Služby 1 - Typ X Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 2 704,04 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001439 Služby 3 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 35680202 143 075,26 € 11.03.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »