Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001140 Kontrola EPS 01/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 143,46 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001275 Kontrola EPS 02/2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 390,00 € 16.02.2024 01.03.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001450 Kontrola EPS 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 13.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001141 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 39,90 € 25.01.2024 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001187 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 127,00 € 05.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001301 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 21.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001322 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 81,00 € 27.02.2024 05.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001460 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 80,00 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001615 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 70,00 € 10.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001049 Kvety do kanc. ŠT II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 77,30 € 12.01.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001202 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 132,00 € 06.02.2024 14.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001364 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 134,70 € 04.03.2024 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001448 Kvety pre potreby MŠVVaM Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 47,00 € 13.03.2024 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001017 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 80,00 € 10.01.2024 17.01.2024 19.01.2024 Faktúra
0000001105 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 57,00 € 18.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001119 Kvety pre potreby MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 30,00 € 22.01.2024 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001510 Kytica Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Nitrakvet s.r.o. 48310972 50,00 € 26.03.2024 10.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001285 Kytica kvetov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mária Boorová BOOR ART 37272756 50,00 € 19.02.2024 29.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0000001568 Legislatívne zmeny výkazu Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Eviden Slovakia s.r.o. do 3.7.2023 Atos IT Solutions and Servic 45650276 27 254,40 € 05.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000001123 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 644,00 € 23.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001088 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 440,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001087 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 415,00 € 17.01.2024 30.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001089 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 481,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001086 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 296,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001085 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 422,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001091 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001094 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 309,00 € 17.01.2024 23.01.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001152 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 525,00 € 29.01.2024 05.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001122 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 322,00 € 23.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
0000001164 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 408,00 € 17.01.2024 02.02.2024 09.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »