Faktúra č. 20110019

Obstarávateľ
  • Názov: MŠVVaŠ SR
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110019
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 11.01.2011
  • Celková hodnota s DPH: 26,76 €
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť