Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046769 Objednávame u Vás sklenené poháre a karafy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rona a.s. 31642403 482,90 € 15.01.2024 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001089 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 481,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
0000001572 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 480,00 € 05.04.2024 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001333 Servis Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REFICIER JTL, s.r.o. 35751819 478,20 € 27.02.2024 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001542 Prevádzka uz. siet 1.Q/24 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 02.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001576 Letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 05.04.2024 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000046998 Objednávame si u Vás letenku pre Mgr. Ondreja Škvareninu smerViedeň-Londýn-Viedeň v termíne od 7. 4. 2024 17:15 hod do 1 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 471,00 € 25.03.2024 07.04.2024 11.04.2024 Ing. Zuzana Baranovičová generálna riaditeľka inštitútu vzdelávacej politiky Objednávka
0000001259 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 14.02.2024 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000046801 Zabezpečenie 1ks spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 470,00 € 06.02.2024 06.02.2024 07.02.2024 JUDr. Marcel Vysocký PhD. generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000001450 Kontrola EPS 03/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 457,62 € 13.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000047070 Objednávame u Vás servis na služobnom automobile BL 301 LO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 454,57 € 25.03.2024 10.04.2024 10.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001556 BL301LO - servis Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 454,57 € 04.04.2024 18.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001668 Občerstvenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 453,28 € 17.04.2024 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
0000047102 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 453,28 € 15.04.2024 16.04.2024 22.04.2024 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001447 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 450,00 € 13.03.2024 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
0000001599 Ubytovanie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GRAND, s.r.o. 36377619 448,00 € 09.04.2024 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000001608 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 446,40 € 10.04.2024 19.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000047042 Školenie Microsoft Excel- praktické využitie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 GOPAS SR, a.s. 35881674 446,40 € 03.04.2024 04.04.2024 15.04.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000001256 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 444,00 € 14.02.2024 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000001088 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 440,00 € 17.01.2024 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra