Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000046971 Školenie Casual Inference 2: Survey and field experiments Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 University of Oxford 1 826,40 € 19.03.2024 08.04.2024 21.03.2024 Mgr. Katarína Bitarovská poverená riaditeľka odboru personálneho a odmeňovania Objednávka
0000046974 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 333,00 € 19.03.2024 07.04.2024 21.03.2024 Mgr. Karol Jakubík, LL.M generálny riaditeľ sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Objednávka
0000001345 PHM, ostatné Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 184,76 € 19.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000046964 V zmysle Rámcovej zmluvy na dodávku softvéru v licenčnom programeMicrosoft Campus and School - Enrollment for Educationn Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DATRON, a.s. Z 1 611 835,20 € 18.03.2024 15.04.2024 26.04.2024 JUDr. Ing. Tomáš Drucker minister Objednávka
0000001464 DEKVS_zľava 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 23,06 € 18.03.2024 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001468 Letenka Brusel Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 418,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001466 Služby podpory 02/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 5 886,40 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001462 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 93,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001461 Odborný seminár Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 96,00 € 18.03.2024 25.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001460 Kvety Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 80,00 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001467 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 630,00 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001471 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 554,00 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000001465 Školenie Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 396,00 € 18.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000047016 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile BL 301 LO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 351,55 € 18.03.2024 28.03.2024 04.04.2024 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001470 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 640,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000001469 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 536,00 € 18.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000046976 Objednávame si u Vás: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 1 040,00 € 18.03.2024 08.04.2024 25.03.2024 PhDr. Kálmán Petőcz PhD. generálny riaditeľ sekcie Objednávka
0000001472 Servisné služby 2/2024 Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Gratex International, a. s. 35743468 5 700,00 € 18.03.2024 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000046977 Objednávame u Vás preklad s revíziou formát A4 (uvoľnenie zábezpeky) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 RSI Solution s. r. o. 54506239 34,00 € 18.03.2024 19.03.2024 20.03.2024 Ing. Radovan Karvai poverený riaditeľ odboru pre verejné obstarávanie Objednávka
0000001463 Hygienické potreby Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 797,76 € 18.03.2024 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra