Faktúra č. 0000030487

Obstarávateľ
  • Názov: Štátny inštitút odborného vzdelávania
  • IČO: 17314852
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030487
  • Popis fakturovaného plnenia: SPP 052017
  • Dátum doručenia: 01.05.2017
  • Celková hodnota s DPH: 305,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1805
  • Identifikácia objednávky: 0000030236
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030236 plyn Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 5 900,00 € 09.01.2017 31.12.2017 01.02.2017 JUDr. Ing. Michal Bartók Riaditeľ organizácie ŠIOV Objednávka
0000031154 parkovanie nepojazdného B Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 120,00 € 01.07.2020 08.07.2020 13.07.2020 Faktúra
0000031155 parkovanie nepojazdného B Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 120,00 € 01.07.2020 08.07.2020 13.07.2020 Faktúra
0000031346 park.nepoj.vozidla BA582I Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 120,00 € 06.08.2020 13.08.2020 17.08.2020 Faktúra
0000031706 Mazda parkovanie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 120,00 € 20.10.2020 02.11.2020 18.11.2020 Faktúra
0000031707 Mazda parkovanie Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 120,00 € 20.10.2020 02.11.2020 18.11.2020 Faktúra
0000032021 park. nepojazd. vozidla Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 120,00 € 26.11.2020 03.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000032046 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 120,00 € 04.12.2020 11.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000032046 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. Štátny inštitút odborného vzdelávania 17314852 AUTO TEAM 4x4, s.r.o. 35940972 120,00 € 04.12.2020 11.12.2020 14.01.2021 Faktúra
Tlačiť