Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000800026 Pošt. sl.,P.O.Box 1 2024 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Slovenská pošta a.s. 36631124 573,90 € 08.02.2024 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000800412 Pošt.služby, P.O.Box 12 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Slovenská pošta a.s. 36631124 775,20 € 10.01.2024 16.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000800028 Predmetové olympiády Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810961 1 589,43 € 12.02.2024 23.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0000800064 Predmetové olympiády Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810961 952,92 € 11.03.2024 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000800109 Predmetové olympiády Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810961 1 405,23 € 11.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000800056 preplatok zúčt. KK AnJ Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 00160563 20,08 € 14.03.2024 14.03.2024 18.03.2024 Faktúra
0000800009 Protipožiarne dvere výmen Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Fire Academy s.r.o. 53232607 1 536,00 € 15.01.2024 25.01.2024 14.02.2024 Faktúra
0000800024 Registratúra 2024 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Nuaktiv s.r.o. 35722533 1 560,00 € 31.01.2024 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000800075 REPRE: občerstvenie Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 FIN PLUS – Bagetérie, s.r.o. 47990881 153,00 € 21.03.2024 26.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000800076 REPRE: občerstvenie Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Petronela Drevenáková 41784367 245,95 € 21.03.2024 26.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000800127 Repre: občerstvenie Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Petronela Drevenáková 41784367 59,90 € 22.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000800119 Seminár Cestovné náhrady Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 16.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000800011 Seminár Pravidlá rozp.hos Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 24.01.2024 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000800035 Seminár základy účtovníct Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 228,00 € 20.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000800151 Servisná prehliadka Škoda Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Galimex, s.r.o. 31559093 597,82 € 15.05.2024 20.05.2024 21.05.2024 Faktúra
0000800104 Škoda Scala First Edition Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Galimex, s.r.o. 31559093 26 400,00 € 16.04.2024 17.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000800015 Smútočný veniec Gymnázium Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Blažena Ftáčková 50123211 100,00 € 02.02.2024 08.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000800065 Športové súťaže Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810961 986,52 € 11.03.2024 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000800110 Športové súťaže Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810961 2 561,96 € 11.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000800138 Tech. asistencia pri VO Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 EUROKONZULT, s.r.o. 36433306 600,00 € 03.05.2024 15.05.2024 16.05.2024 Faktúra
0000800103 tlak. prečistenie kanal. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. 36672297 85,84 € 02.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0000800070 umývanie auta,popl. karta Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 8,09 € 17.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000800071 všeobecný materiál Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 OPTIMAL ŽILINA s.r.o. 36398519 223,81 € 19.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000800012 Výkon ZO GDPR 02/2024 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. 54145708 46,80 € 01.02.2024 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000800048 výkon ZO GDPR 03 2024 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. 54145708 46,80 € 01.03.2024 07.03.2024 08.03.2024 Faktúra
0000800086 výkon zodp.os GDPR 4 2024 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. 54145708 46,80 € 01.04.2024 04.04.2024 05.04.2024 Faktúra
0000800002 výkon zodp.os. GDPR 01 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. 54145708 46,80 € 01.01.2024 05.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000800130 výkon zodp.os. GDPR 05/24 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Osobnyudaj.sk -ZA, s.r.o. 54145708 46,80 € 01.05.2024 07.05.2024 09.05.2024 Faktúra
0000800016 Zabezp.funkcie BOZP 01 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 120,00 € 31.01.2024 08.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000800049 Zabezp.funkcie BOZP 02 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 120,00 € 29.02.2024 07.03.2024 08.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »