Faktúra č. 0000800219

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Žiline
  • IČO: 54132975
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000800219
  • Popis fakturovaného plnenia: Pečiatky 9 ks
  • Dátum doručenia: 17.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 230,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000800060
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000800060 Pečiatky Printer 7 ks, dátumovka Colop 1ks, poduška Trodat 1ks. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 OPTIMAL ŽILINA s.r.o. 36398519 230,40 € 29.06.2022 06.07.2022 29.06.2022 PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline Objednávka
0000800071 všeobecný materiál Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 OPTIMAL ŽILINA s.r.o. 36398519 223,81 € 19.03.2024 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
Tlačiť