Faktúra č. 0000800217

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Žiline
  • IČO: 54132975
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000800217
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava Šk.Octavia ZA33JN
  • Dátum doručenia: 16.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 520,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000800066
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000800066 Oprava Škoda Octavia ZA338JN Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 AUTOSERVIS Slivoň 50799169 1 520,00 € 09.08.2022 19.08.2022 16.08.2022 PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline Objednávka
0000800051 OK ŠM, DEJ, BIO Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810201 479,00 € 05.03.2024 11.03.2024 12.03.2024 Faktúra
0000800058 OK Florbal, Basketbal Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810201 710,90 € 08.03.2024 19.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000800077 OK Florbal Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810201 115,70 € 19.03.2024 03.04.2024 05.04.2024 Faktúra
0000800078 OK olympiáda GEO, CHEM Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810201 947,69 € 19.03.2024 03.04.2024 05.04.2024 Faktúra
0000800093 OK Vybíjaná, Mix Volejbal Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810201 293,88 € 03.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0000800094 OK Hviezdoslavov Kubín Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810201 619,40 € 03.04.2024 12.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0000800124 OK OL v biológii Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810201 198,25 € 17.04.2024 24.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0000800125 KK Mix Volejbal, Florbal Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810201 572,00 € 17.04.2024 24.04.2024 25.04.2024 Faktúra
Tlačiť