Faktúra č. 0000800212
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Žiline
- IČO: 54132975
Zmluvný partner
- Názov: Ing. IGOR DIRNBACH
- IČO: 28031955
- Adresa: Bernolákova 56, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000800212
- Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie znal.posudku
- Dátum doručenia: 09.08.2022
- Celková hodnota s DPH: 100,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000800067
- Dátum zverejnenia: 06.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000800067 | Vypracovanie znaleckého posudku Škoda SuperB ZA 158 JN | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Ing. IGOR DIRNBACH | 28031955 | 100,00 € | 09.08.2022 | 10.08.2022 | 11.08.2022 | PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. | riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline | Objednávka | ||
0000800032 | OK ol. AJ, NJ, Mat | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času | 37810561 | 1 285,05 € | 15.02.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
0000800033 | OK basketbal SŠ | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času | 37810561 | 42,10 € | 15.02.2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
0000800061 | OK Basketbal | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času | 37810561 | 42,10 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
0000800060 | OK DEJ, BIO | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času | 37810561 | 438,38 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
0000800111 | OK v Mix Volejbale SŠ | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času | 37810561 | 21,05 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | ||||
0000800112 | OK GEO, FYZ, CHEM | Regionálny úrad školskej správy v Žiline | 54132975 | Centrum voľného času | 37810561 | 1 676,54 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra |