Faktúra č. 0000800038

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Žiline
  • IČO: 54132975
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000800038
  • Popis fakturovaného plnenia: pečiatky Colop 10 ks
  • Dátum doručenia: 02.03.2022
  • Celková hodnota s DPH: 242,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000800026
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000800026 Pečiatky Colop 10 ks + štítky Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 OPTIMAL ŽILINA s.r.o. 36398519 242,40 € 02.03.2022 02.03.2022 17.03.2022 PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline Objednávka
0000800055 KK ENERSOL Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Stredná odborná škola dopravná 17055211 287,74 € 16.03.2022 28.03.2022 21.04.2022 Faktúra
Tlačiť