0000800098 |
Zabezpečenie činnosti BTS |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
30.04.2022 |
|
13.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800044 |
zabezp.činnosti BTS, BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
28.02.2022 |
|
14.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800255 |
Zabezp.činnosti BTS 10 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.10.2022 |
|
11.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800238 |
Zabezp.činnosti BTS 09 20 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
30.09.2022 |
|
10.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800063 |
zabezp.činnosti BTS |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.03.2022 |
|
13.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800340 |
zabezp.činn.BTS 12 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
19.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800296 |
zabezp.činn.BTS 11 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
30.11.2022 |
|
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800224 |
Zabezp.činn. BTS 08 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.08.2022 |
|
14.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800177 |
zabezp. činnosti BTS 06 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
30.06.2022 |
|
13.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800151 |
zabezp. činnosti BTS 05 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.05.2022 |
|
14.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800199 |
zab. činnosti BTS 07 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.07.2022 |
|
11.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800031 |
XERO papier A4 135 bal. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
600,74 € |
21.02.2022 |
|
04.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800298 |
XERO A4 papier, kalendáre |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
837,30 € |
05.12.2022 |
|
12.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800082 |
XERO A4 papier 80g kartón - 26 ks, Kalendár stolový mix - 27 ks |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
837,30 € |
30.11.2022 |
09.12.2022 |
|
14.12.2022 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800020 |
XERO A4 papier 80 g 135 bal. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
600,74 € |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
17.03.2022 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800153 |
vyúčtovanie teplo 05 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
467,00 € |
10.06.2022 |
|
10.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800309 |
vyúčt.zálohy teplo 11 202 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 198,00 € |
12.12.2022 |
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800227 |
vyúčt.zálohy teplo 08 202 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
411,00 € |
09.09.2022 |
|
09.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800209 |
vyúčt.zál. teplo 07 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
411,00 € |
10.08.2022 |
|
10.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800169 |
vyúčt.zál. teplo 06 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
411,00 € |
22.06.2022 |
|
23.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |