0000800116 |
OK Basketbal, Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
737,35 € |
15.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800113 |
OK GO, CHO, HK, MO, PYT |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
1 578,11 € |
12.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800105 |
KK Šaliansky Maťko 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dom Matice slovenskej |
35676451 |
|
1 050,00 € |
12.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800114 |
OK Mix Volejbal, Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
640,39 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800110 |
Športové súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
2 561,96 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800112 |
OK GEO, FYZ, CHEM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
1 676,54 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800109 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
1 405,23 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800111 |
OK v Mix Volejbale SŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
21,05 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800115 |
OK GEO, FYZ, CHEM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
2 769,24 € |
11.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800229 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
311,93 € |
11.04.2024 |
31.05.2024 |
|
19.04.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800100 |
dobropis tep.ener. 3/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
342,22 € |
10.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800224 |
Online seminár - Poskytovanie cestovných náhrad v roku 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
09.04.2024 |
30.04.2024 |
|
16.04.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800091 |
kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
158,70 € |
04.04.2024 |
|
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800092 |
Hlas, Internet 04 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
996,52 € |
04.04.2024 |
|
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800102 |
KK ENERSOL SK |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
350,00 € |
03.04.2024 |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800094 |
OK Hviezdoslavov Kubín |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810201 |
|
619,40 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800093 |
OK Vybíjaná, Mix Volejbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810201 |
|
293,88 € |
03.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800223 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
158,70 € |
03.04.2024 |
30.04.2024 |
|
03.04.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800103 |
tlak. prečistenie kanal. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
36672297 |
|
85,84 € |
02.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800089 |
Mobil hlas 3 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
101,38 € |
02.04.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |