0000800222 |
REPRE: občerstvenie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Petronela Drevenáková |
41784367 |
|
245,95 € |
18.03.2024 |
31.03.2024 |
|
26.03.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800070 |
umývanie auta,popl. karta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
8,09 € |
17.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800072 |
PHM, umývanie auta 3 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
216,60 € |
17.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800225 |
Tlakové prečistenie kanalizačného potrubia Komenského 35 Žilina. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
36672297 |
|
85,84 € |
15.03.2024 |
31.03.2024 |
|
16.04.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800069 |
OK SOČ 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná priemyselná škola technická |
00161578 |
|
1 000,00 € |
15.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800056 |
preplatok zúčt. KK AnJ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana |
00160563 |
|
20,08 € |
14.03.2024 |
|
14.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800057 |
doch. systém-ident. karty |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
10,68 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800060 |
OK DEJ, BIO |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
438,38 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800061 |
OK Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
42,10 € |
13.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800066 |
OK AJ, MAT, DEJ, BIO, ŠM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37808605 |
|
244,90 € |
11.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800064 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
952,92 € |
11.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800065 |
Športové súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
986,52 € |
11.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800067 |
OK St. tenis, Bedminton |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37808605 |
|
285,45 € |
11.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800055 |
dopl. tep. energie 2 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
91,74 € |
11.03.2024 |
|
18.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800219 |
Všeobecný materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
223,81 € |
11.03.2024 |
31.03.2024 |
|
12.03.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800063 |
OK Bedminton, Florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
2 306,20 € |
08.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800058 |
OK Florbal, Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810201 |
|
710,90 € |
08.03.2024 |
|
19.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800054 |
P. služby, P.O.Box 2 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
862,00 € |
08.03.2024 |
|
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800062 |
OK DEJ, BIO, Šal. Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
873,84 € |
07.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800068 |
OK SOČ 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
00160903 |
|
1 351,80 € |
06.03.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |