0000800093 |
KK ol. Slovenský jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
31914551 |
|
1 149,26 € |
22.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800097 |
Plyn 04 zml. P0618/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 393,22 € |
01.04.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800086 |
KK Sprac. info na PC |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SOŠ podnikania a služieb |
17053846 |
|
389,19 € |
13.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800091 |
OK ol. dej, biol, OK flor |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
677,37 € |
20.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800098 |
Zabezp.činnosti BTS 03 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
54,00 € |
31.03.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800088 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
815,65 € |
14.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800092 |
Predmetové ol., šport. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37808605 |
|
953,50 € |
17.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800085 |
KK Enersol |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
345,45 € |
13.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800090 |
OK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00158518 |
|
1 999,98 € |
20.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800095 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
256,12 € |
31.03.2023 |
|
21.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800096 |
Mobil.hlas 03 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
108,00 € |
02.04.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800100 |
OK basket, vybíjaná, pyt. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
1 194,86 € |
03.04.2023 |
|
17.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800089 |
OK SOČ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
00160903 |
|
1 363,40 € |
14.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800087 |
Športové súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
188,81 € |
14.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800084 |
poštové služby,P.O.Box 02 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
922,50 € |
09.03.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800116 |
Odborná konferencia MŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
40,00 € |
19.04.2023 |
27.04.2023 |
|
27.04.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800118 |
Výkon stavebného dozoru rekonštrukcia budova Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
1 000,00 € |
21.04.2023 |
28.04.2023 |
|
27.04.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800164 |
garáž. státie č. 317 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
41,79 € |
02.05.2023 |
|
30.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800169 |
garáž. státie č. 244 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
41,79 € |
02.05.2023 |
|
30.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800160 |
Toner XEROX C230/235 BK |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
102,00 € |
22.05.2023 |
|
26.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |