Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000800193 matematická, biol. ol. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37812840 503,02 € 08.06.2023 15.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800192 basketbal, fyz, chem. ol. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37812840 1 221,01 € 31.05.2023 15.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800208 KK chemická ol. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 00160679 520,35 € 15.06.2023 22.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800188 Mobil.hlas 05 2023 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 108,00 € 02.06.2023 14.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800186 instal.poplatok inertnet Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. 36373303 120,00 € 01.06.2023 14.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800189 Občerstvenie prac. porada Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) 46692720 560,00 € 02.06.2023 14.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800183 OK fyzikálna ol.,KK voley Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času Maják 37905643 163,45 € 29.05.2023 14.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800184 OK SS, KK street basket.. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Mesto Dolný Kubín 00314463 727,20 € 02.06.2023 14.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800182 KK chemická ol. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Gymnázium Antona Bernoláka 00160717 794,68 € 31.05.2023 14.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800181 PHM Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 378,23 € 31.05.2023 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800219 športové súťaže Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810961 100,80 € 26.06.2023 03.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800249 dobropis tep. energia 06 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 153,16 € 11.07.2023 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800238 dobropis Minv park. č.244 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 46,60 € 20.06.2023 23.06.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800242 dobropis Minv park č.316 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 47,03 € 30.06.2023 23.06.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800244 PHM Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 28,31 € 17.07.2023 27.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800234 Vodné, stočné LM 01-06 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. 36672441 902,08 € 30.06.2023 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800236 doplatok el.ener. Kom. 35 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 3,60 € 26.06.2023 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800240 dobropis Minv park č.314 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 47,03 € 20.06.2023 23.06.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800228 Slávik Slovenska 2023 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Dom Matice slovenskej 35676451 950,00 € 26.06.2023 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800230 zabezp.činnosti BTS 06 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 54,00 € 30.06.2023 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »