0000800404 |
technik PO, BTS 12 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
120,00 € |
20.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800359 |
Zabezp. PO, BTS 11 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
120,00 € |
30.11.2023 |
|
07.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800325 |
Technik PO, BTS 10 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
120,00 € |
31.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800314 |
Monitoring kanaliz. siete |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIKMONT s.r.o. |
48339644 |
|
120,00 € |
17.10.2023 |
|
26.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800296 |
Zabezp.funkie tech PO 09 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
120,00 € |
29.09.2023 |
|
06.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800159 |
Monitoring kanalizačnej siete Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIKMONT s.r.o. |
48339644 |
|
120,00 € |
05.10.2023 |
31.10.2023 |
|
17.10.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800287 |
Prenájom konfer. miestnos |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
120,00 € |
08.09.2023 |
|
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800151 |
Prenájom konferenčnej miestnosti 7.-8.9.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
120,00 € |
07.09.2023 |
14.09.2023 |
|
14.09.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800186 |
instal.poplatok inertnet |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. |
36373303 |
|
120,00 € |
01.06.2023 |
|
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800151 |
OK biologická ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
125,25 € |
16.05.2023 |
|
22.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800400 |
PHM, AD blue |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
129,38 € |
17.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800292 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
130,12 € |
17.09.2023 |
|
22.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800080 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
131,68 € |
17.03.2023 |
|
27.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800322 |
Online seminár 4x |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
134,00 € |
27.10.2023 |
|
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800276 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
142,20 € |
17.08.2023 |
|
31.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800175 |
OK Futbal žiačok ZŠ |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
143,05 € |
12.05.2023 |
|
05.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800348 |
Ol. Slovenský jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37808605 |
|
144,45 € |
27.11.2023 |
|
06.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800216 |
KK gymnastický štvorboj |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
148,90 € |
19.06.2023 |
|
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800289 |
dobropis tep.energia 08 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
153,16 € |
11.09.2023 |
|
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800272 |
dobropis tep.energia 07 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
153,16 € |
11.08.2023 |
|
18.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |