0000800341 |
Prenosná lekárnička biela |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
VMBal s.r.o. |
27774821 |
|
48,40 € |
21.11.2023 |
|
24.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800151 |
Prenájom konferenčnej miestnosti 7.-8.9.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
120,00 € |
07.09.2023 |
14.09.2023 |
|
14.09.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800287 |
Prenájom konfer. miestnos |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
120,00 € |
08.09.2023 |
|
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800124 |
Prenájom - kongres. centrum 1.-2.6.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
700,00 € |
23.05.2023 |
02.06.2023 |
|
12.06.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800190 |
Prenájom - kongres. centr |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Marlene s. r. o. (Hotel Marlene v Oščadnici) |
46692720 |
|
700,00 € |
02.06.2023 |
|
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800370 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
820,64 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800205 |
predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
1 724,42 € |
14.06.2023 |
|
22.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800158 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Mesto Trvdošín |
00314901 |
|
990,00 € |
19.05.2023 |
|
26.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800152 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37808605 |
|
1 286,75 € |
15.05.2023 |
|
22.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800144 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
3 389,86 € |
10.05.2023 |
|
18.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800110 |
predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
1 121,44 € |
14.04.2023 |
|
21.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800088 |
Predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
815,65 € |
14.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800041 |
predmetové olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
1 029,56 € |
14.02.2023 |
|
22.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800092 |
Predmetové ol., šport. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37808605 |
|
953,50 € |
17.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800379 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
1 884,08 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800371 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
2 505,72 € |
05.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800367 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810201 |
|
710,00 € |
07.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800383 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812424 |
|
568,77 € |
12.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800360 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812424 |
|
961,87 € |
28.11.2023 |
|
11.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800377 |
Prečistenie zvodov + dažď |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
KIKMONT s.r.o. |
48339644 |
|
2 520,00 € |
07.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |