0000800082 |
Výkon stav.dozoru Kom.35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
1 500,00 € |
16.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800121 |
Výkon stav.dozoru IV. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
1 000,00 € |
16.04.2023 |
|
28.04.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800051 |
Výkon stav.dozoru II. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
1 500,00 € |
17.02.2023 |
|
28.02.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800038 |
Výkon stav.dozoru |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ing. Ivan Vančo |
43340351 |
|
2 000,00 € |
23.01.2023 |
|
23.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800391 |
vodné, stočné, zrážky LM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36672441 |
|
931,18 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800257 |
Vodné, stočné ZA |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANALIZÁCIE a.s. |
36672297 |
|
747,91 € |
01.07.2023 |
|
08.08.2023 |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800234 |
Vodné, stočné LM 01-06 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
36672441 |
|
902,08 € |
30.06.2023 |
|
14.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800147 |
Vlajky, drevená tyč, portrét prezidentky, slov.znak, hliník. rebrík |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
416,40 € |
01.08.2023 |
18.08.2023 |
|
14.09.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800183 |
Vešiakové panely DTD sivá 0112 PE 7 ks |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
NOVATIS, s.r.o. |
36423815 |
|
1 442,00 € |
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
22.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800388 |
Vešiakové panely |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
NOVATIS, s.r.o. |
36423815 |
|
1 442,00 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800227 |
vedomostné ol. a športové |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
1 243,60 € |
29.06.2023 |
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800213 |
vedomostné ol. a športové |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Spojená škola |
2021788670 |
|
879,98 € |
07.06.2023 |
|
29.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800405 |
Vedomostné a športové súť |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
52,16 € |
07.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800131 |
Vedomostné a športové súť |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Mesto Dolný Kubín |
00314463 |
|
1 005,98 € |
03.05.2023 |
|
11.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800111 |
Vedomostné a športové súť |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Maják |
37905643 |
|
442,40 € |
14.04.2023 |
|
21.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800101 |
Vedomostné a športové súť |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812424 |
|
1 772,10 € |
05.04.2023 |
|
17.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800108 |
Vedomostné a športové súť |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810201 |
|
1 500,70 € |
13.04.2023 |
|
21.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800170 |
užívanie nebyt.pries.2.67 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
9 896,13 € |
02.05.2023 |
|
30.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800009 |
užívanie neb.priesto 2.67 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 008,44 € |
12.01.2023 |
|
10.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800261 |
užív.nebyt.priestoru 2.67 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
11 324,06 € |
04.08.2023 |
|
18.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |