Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000800118 PHM, umývanie auta 4 2024 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 259,01 € 17.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000800117 poplatok za kartu Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 2,10 € 17.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000800026 Pošt. sl.,P.O.Box 1 2024 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Slovenská pošta a.s. 36631124 573,90 € 08.02.2024 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000800412 Pošt.služby, P.O.Box 12 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Slovenská pošta a.s. 36631124 775,20 € 10.01.2024 16.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0000800109 Predmetové olympiády Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810961 1 405,23 € 11.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000800064 Predmetové olympiády Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810961 952,92 € 11.03.2024 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0000800028 Predmetové olympiády Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum voľného času 37810961 1 589,43 € 12.02.2024 23.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0000800056 preplatok zúčt. KK AnJ Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 00160563 20,08 € 14.03.2024 14.03.2024 18.03.2024 Faktúra
0000800009 Protipožiarne dvere výmen Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Fire Academy s.r.o. 53232607 1 536,00 € 15.01.2024 25.01.2024 14.02.2024 Faktúra
0000800024 Registratúra 2024 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Nuaktiv s.r.o. 35722533 1 560,00 € 31.01.2024 16.02.2024 22.02.2024 Faktúra
0000800230 REPRE: občerstvenie Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Petronela Drevenáková 41784367 59,90 € 22.04.2024 30.04.2024 25.04.2024 PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline Objednávka
0000800076 REPRE: občerstvenie Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Petronela Drevenáková 41784367 245,95 € 21.03.2024 26.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000800075 REPRE: občerstvenie Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 FIN PLUS – Bagetérie, s.r.o. 47990881 153,00 € 21.03.2024 26.03.2024 02.04.2024 Faktúra
0000800222 REPRE: občerstvenie Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Petronela Drevenáková 41784367 245,95 € 18.03.2024 31.03.2024 26.03.2024 PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline Objednávka
0000800127 Repre: občerstvenie Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Petronela Drevenáková 41784367 59,90 € 22.04.2024 30.04.2024 03.05.2024 Faktúra
0000800221 REPRE: občerstvenie na pracovnú poradu Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 FIN PLUS – Bagetérie, s.r.o. 47990881 153,00 € 20.03.2024 31.03.2024 26.03.2024 PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline Objednávka
0000800119 Seminár Cestovné náhrady Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 16.04.2024 22.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0000800011 Seminár Pravidlá rozp.hos Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 PROEKO, s.r.o. 35900831 98,00 € 24.01.2024 07.02.2024 14.02.2024 Faktúra
0000800035 Seminár základy účtovníct Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 228,00 € 20.02.2024 26.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0000800232 Servisná prehliadka Škoda Octavia ZA043KB Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Galimex, s.r.o. 31559093 597,82 € 14.05.2024 31.05.2024 16.05.2024 PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »