0000800141 |
Interiérové vybavenie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SOŠ drevárska a stavebná |
00891835 |
|
17 220,00 € |
19.07.2023 |
31.07.2023 |
|
28.07.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800143 |
Interiérové vybavenie - 2 ks sedacia súprava METRO NFPB Rosarioo 453, 2ks konferenčný stolík, 8 ks nohy na sed.súpravu |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Kuchar Alojz |
33339155 |
|
2 762,00 € |
28.07.2023 |
31.08.2023 |
|
28.07.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800120 |
Interiérové vybavenie - knacelárske stoličky 44 ks, kanc. kreslo 2 ks,podložka 26 ks |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Kuchar Alojz |
33339155 |
|
5 200,00 € |
12.05.2023 |
31.05.2023 |
|
12.06.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800178 |
Interiérové vybavenie, montáž |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SOŠ drevárska a stavebná |
00891835 |
|
4 835,00 € |
28.11.2023 |
29.12.2023 |
|
01.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800305 |
Internet BIZNIS L 09-10 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. |
36373303 |
|
96,00 € |
10.10.2023 |
|
16.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800331 |
Internet Biznis L 11 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. |
36373303 |
|
48,00 € |
01.11.2023 |
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800357 |
Internet biznis L 12 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE, spol. s.r.o. |
36373303 |
|
48,00 € |
01.12.2023 |
|
07.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800312 |
Kancelárske potreby |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
1 348,68 € |
18.10.2023 |
|
25.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800396 |
kancelárske potreby, papi |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
1 324,80 € |
19.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800164 |
Kancelárske potreby. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
OPTIMAL ŽILINA s.r.o. |
36398519 |
|
1 348,68 € |
17.10.2023 |
31.10.2023 |
|
17.10.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800149 |
KK basket, OK vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
604,21 € |
12.05.2023 |
|
22.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800116 |
KK basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času Elán |
42219213 |
|
306,13 € |
17.04.2023 |
|
26.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800204 |
KK biol.ol, OK malý futba |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812424 |
|
2 391,04 € |
09.06.2023 |
|
22.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800105 |
KK biologická ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Jozefa Lettricha |
00626261 |
|
2 100,00 € |
12.04.2023 |
|
21.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800208 |
KK chemická ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu |
00160679 |
|
520,35 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800182 |
KK chemická ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Antona Bernoláka |
00160717 |
|
794,68 € |
31.05.2023 |
|
14.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800059 |
KK chemická ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha |
00160695 |
|
910,34 € |
07.02.2023 |
|
01.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800135 |
KK dejepisná ol. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha |
00160695 |
|
611,26 € |
25.04.2023 |
|
11.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800085 |
KK Enersol |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
345,45 € |
13.03.2023 |
|
05.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800194 |
KK florbal dievčatá |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
451,12 € |
08.06.2023 |
|
15.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |