0000800203 |
Intériérové vybavenie - kancelársky nábytok, doprava, montáž |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SOŠ drevárska a stavebná |
00891835 |
|
4 980,00 € |
09.01.2024 |
31.01.2024 |
|
25.01.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800097 |
OK SOČ 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola elektrotechnická |
00893170 |
|
1 376,30 € |
28.03.2024 |
|
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800102 |
KK ENERSOL SK |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Stredná odborná škola dopravná |
17055211 |
|
350,00 € |
03.04.2024 |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800059 |
KK Olympiáda ľud. práv |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium sv. Františka z Assisi |
30222052 |
|
502,42 € |
28.02.2024 |
|
20.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800120 |
Online seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
RVC Rovinka |
31103031 |
|
40,00 € |
26.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800228 |
Online seminár - Aktuálne otázky financovania Regionálneho školstva vroku 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
RVC Rovinka |
31103031 |
|
40,00 € |
16.04.2024 |
30.04.2024 |
|
19.04.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800118 |
PHM, umývanie auta 4 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
259,01 € |
17.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800117 |
poplatok za kartu |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
2,10 € |
17.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800088 |
PHM 3 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
316,29 € |
31.03.2024 |
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800070 |
umývanie auta,popl. karta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
8,09 € |
17.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800072 |
PHM, umývanie auta 3 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
216,60 € |
17.03.2024 |
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800053 |
PHM 2 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
220,98 € |
29.02.2024 |
|
07.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800034 |
PHM 2 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
59,99 € |
18.02.2024 |
|
26.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800008 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
66,95 € |
17.01.2024 |
|
25.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800014 |
PHM č. 2 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
214,57 € |
31.01.2024 |
|
07.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800131 |
PHM, popl. za kartu 4/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
389,05 € |
30.04.2024 |
|
09.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800104 |
Škoda Scala First Edition |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Galimex, s.r.o. |
31559093 |
|
26 400,00 € |
16.04.2024 |
|
17.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800232 |
Servisná prehliadka Škoda Octavia ZA043KB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Galimex, s.r.o. |
31559093 |
|
597,82 € |
14.05.2024 |
31.05.2024 |
|
16.05.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800100 |
dobropis tep.ener. 3/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
342,22 € |
10.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800098 |
dopl. tep. energie 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 373,27 € |
31.03.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |