0000800163 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
105,71 € |
17.05.2023 |
|
26.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800127 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
218,89 € |
30.04.2023 |
|
05.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800095 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
256,12 € |
31.03.2023 |
|
21.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800080 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
131,68 € |
17.03.2023 |
|
27.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800061 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
182,34 € |
28.02.2023 |
|
08.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800047 |
PHM |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
72,47 € |
17.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800001 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
251,14 € |
01.01.2023 |
|
05.01.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800006 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
116,45 € |
17.01.2023 |
|
25.01.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800016 |
PHM, umývanie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
SHELL Slovakia s.r.o. |
31361081 |
|
430,12 € |
31.01.2023 |
|
08.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800387 |
Servis ZA 043KB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Galimex, s.r.o. |
31559093 |
|
346,26 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800189 |
Servisná prehliadka Škoda Octavia ZA043KB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Galimex, s.r.o. |
31559093 |
|
480,00 € |
11.12.2023 |
29.12.2023 |
|
12.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800386 |
Nedoplatok tep.en, voda |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 181,30 € |
11.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800335 |
Doplatok tep.energia 10 2 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
7,53 € |
13.11.2023 |
|
21.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800342 |
Vyúčt.zálohy tep. 12 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 367,00 € |
28.11.2023 |
|
28.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800307 |
dobropis tep.energia 09 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
218,16 € |
10.10.2023 |
|
18.10.2023 |
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800289 |
dobropis tep.energia 08 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
153,16 € |
11.09.2023 |
|
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800272 |
dobropis tep.energia 07 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
153,16 € |
11.08.2023 |
|
18.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800249 |
dobropis tep. energia 06 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
153,16 € |
11.07.2023 |
|
21.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800200 |
doplatok tep.energia 05 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
607,50 € |
12.06.2023 |
|
22.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800147 |
dobropis Bytterm 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
166,58 € |
01.05.2023 |
|
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |