Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000800163 PHM Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 105,71 € 17.05.2023 26.05.2023 12.06.2023 Faktúra
0000800127 PHM Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 218,89 € 30.04.2023 05.05.2023 12.06.2023 Faktúra
0000800095 PHM Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 256,12 € 31.03.2023 21.04.2023 27.04.2023 Faktúra
0000800080 PHM, umývanie auta Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 131,68 € 17.03.2023 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000800061 PHM Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 182,34 € 28.02.2023 08.03.2023 28.03.2023 Faktúra
0000800047 PHM Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 72,47 € 17.02.2023 24.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0000800001 PHM, umývanie auta Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 251,14 € 01.01.2023 05.01.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800006 PHM, umývanie auta Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 116,45 € 17.01.2023 25.01.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800016 PHM, umývanie auta Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SHELL Slovakia s.r.o. 31361081 430,12 € 31.01.2023 08.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800387 Servis ZA 043KB Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Galimex, s.r.o. 31559093 346,26 € 14.12.2023 21.12.2023 22.12.2023 Faktúra
0000800189 Servisná prehliadka Škoda Octavia ZA043KB Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Galimex, s.r.o. 31559093 480,00 € 11.12.2023 29.12.2023 12.12.2023 PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline Objednávka
0000800386 Nedoplatok tep.en, voda Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 1 181,30 € 11.12.2023 21.12.2023 22.12.2023 Faktúra
0000800335 Doplatok tep.energia 10 2 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 7,53 € 13.11.2023 21.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000800342 Vyúčt.zálohy tep. 12 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 1 367,00 € 28.11.2023 28.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000800307 dobropis tep.energia 09 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 218,16 € 10.10.2023 18.10.2023 02.11.2023 Faktúra
0000800289 dobropis tep.energia 08 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 153,16 € 11.09.2023 21.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000800272 dobropis tep.energia 07 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 153,16 € 11.08.2023 18.08.2023 14.09.2023 Faktúra
0000800249 dobropis tep. energia 06 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 153,16 € 11.07.2023 21.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800200 doplatok tep.energia 05 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 607,50 € 12.06.2023 22.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800147 dobropis Bytterm 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 BYTTERM, a.s. 31584705 166,58 € 01.05.2023 03.05.2023 12.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »