Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000800170 užívanie nebyt.pries.2.67 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 9 896,13 € 02.05.2023 30.05.2023 12.06.2023 Faktúra
0000800011 garáž.státie č. 316 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 41,43 € 12.01.2023 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800013 garáž.státie č. 314 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 41,43 € 12.01.2023 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800012 garáž.státie č. 315 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 40,44 € 12.01.2023 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800010 garáž.státie č. 317 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 41,79 € 12.01.2023 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800009 užívanie neb.priesto 2.67 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 5 008,44 € 12.01.2023 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800017 upratov.neb.priestor 2.67 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 348,11 € 19.01.2023 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800015 garáž.státie č. 244 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 41,79 € 12.01.2023 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800014 garáž.státie č. 313 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Ministerstvo vnútra SR 00151866 41,43 € 12.01.2023 10.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800007 Refakturácia služieb 12 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 10 165,05 € 13.01.2023 02.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800090 OK SOČ Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00158518 1 999,98 € 20.03.2023 05.04.2023 27.04.2023 Faktúra
0000800020 OK ol. Nemecký jazyk Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Hotelová akadémia 00158623 600,00 € 26.01.2023 08.02.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800064 KK ol. Aj Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana 00160563 2 228,29 € 27.02.2023 13.03.2023 28.03.2023 Faktúra
0000800208 KK chemická ol. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 00160679 520,35 € 15.06.2023 22.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800135 KK dejepisná ol. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha 00160695 611,26 € 25.04.2023 11.05.2023 12.06.2023 Faktúra
0000800059 KK chemická ol. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha 00160695 910,34 € 07.02.2023 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
0000800058 *308**OK ol. Nj, Aj Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha 00160695 876,31 € 07.02.2023 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
0000800182 KK chemická ol. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Gymnázium Antona Bernoláka 00160717 794,68 € 31.05.2023 14.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800332 KK ol. španielsky jazyk Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Gymnázium Martina Hattalu 00160822 600,00 € 14.11.2023 21.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000800022 OK ol. Aj, Nj Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Gymnázium 00160849 400,00 € 30.01.2023 08.02.2023 21.02.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »