0000800309 |
vyúčt.zálohy teplo 11 202 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 198,00 € |
12.12.2022 |
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800310 |
doplatok teplo 11 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
658,65 € |
12.12.2022 |
|
15.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800267 |
doplatok teplo 10 202 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
526,98 € |
11.11.2022 |
|
25.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800240 |
doplatok teplo 09 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
450,78 € |
11.10.2022 |
|
21.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800227 |
vyúčt.zálohy teplo 08 202 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
411,00 € |
09.09.2022 |
|
09.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800229 |
doplatok teplo 08 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
65,46 € |
12.09.2022 |
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800210 |
doplatok teplo 07 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
101,54 € |
10.08.2022 |
|
15.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800209 |
vyúčt.zál. teplo 07 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
411,00 € |
10.08.2022 |
|
10.08.2022 |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800183 |
doplatok teplo 06 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
101,54 € |
11.07.2022 |
|
14.07.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800170 |
doplatok teplo 05 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
112,41 € |
13.06.2022 |
|
28.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800169 |
vyúčt.zál. teplo 06 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
411,00 € |
22.06.2022 |
|
23.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800153 |
vyúčtovanie teplo 05 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
467,00 € |
10.06.2022 |
|
10.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800103 |
doplatok teplo 04 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
677,45 € |
10.05.2022 |
|
13.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800102 |
vyúčt.teplo 04 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
917,00 € |
10.05.2022 |
|
10.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800077 |
vyúčt.tep.energia 03 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 937,22 € |
11.04.2022 |
|
31.03.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800049 |
dodávka tep.en. 022022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
2 000,47 € |
10.03.2022 |
|
17.03.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800115 |
KK ol. Slovenský jazyk |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Gymnázium |
31914551 |
|
811,12 € |
09.05.2022 |
|
23.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800338 |
PRO SLAVIS 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dom Matice slovenskej |
35676451 |
|
2 032,00 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800154 |
KK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dom Matice slovenskej |
35676451 |
|
550,00 € |
08.06.2022 |
|
17.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000800105 |
KK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dom Matice slovenskej |
35676451 |
|
550,00 € |
06.05.2022 |
|
16.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |