Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000800268 Hlas, bus.internet 08 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SWAN, a.s. 35680202 1 602,90 € 03.08.2023 17.08.2023 14.09.2023 Faktúra
0000800269 dobropis internet 07-08 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SWAN, a.s. 35680202 606,74 € 10.08.2023 17.08.2023 14.09.2023 Faktúra
0000800235 Hlas, internet 07 2023 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SWAN, a.s. 35680202 995,95 € 06.07.2023 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800202 Hlas, buss.internet 05 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SWAN, a.s. 35680202 997,01 € 05.06.2023 22.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800161 Hlas,Business internet 05 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SWAN, a.s. 35680202 1 002,16 € 04.05.2023 30.05.2023 12.06.2023 Faktúra
0000800125 Hlas, busin.internet 04 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SWAN, a.s. 35680202 996,05 € 05.04.2023 03.05.2023 12.06.2023 Faktúra
0000800069 Hlas, Business inernet 03 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SWAN, a.s. 35680202 996,13 € 03.03.2023 14.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000800049 Hlas, Business inernet 02 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SWAN, a.s. 35680202 996,23 € 03.02.2023 24.02.2023 27.02.2023 Faktúra
0000800002 Hlas, KTZ, intern. 01 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 SWAN, a.s. 35680202 995,45 € 04.01.2023 16.01.2023 21.02.2023 Faktúra
0000800178 KK matematická ol. Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Súkromné gymnázium 37804324 725,81 € 25.05.2023 05.06.2023 12.06.2023 Faktúra
0000800077 KK ol. matematick Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Súkromné gymnázium 37804324 468,91 € 07.03.2023 23.03.2023 03.04.2023 Faktúra
0000800057 *308**KK ol. Nj Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Súkromná Spojená škola EDUCO 31897959 1 500,00 € 22.02.2023 01.03.2023 28.03.2023 Faktúra
0000800374 el.energia nedoplatok Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 7,20 € 27.11.2023 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
0000800343 Vyúčt.zálohy elek. 2022 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 720,00 € 28.11.2023 28.11.2023 12.12.2023 Faktúra
0000800347 Nedoplatok el.energia 23 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 2 575,63 € 27.11.2023 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
0000800324 Preplatok SSE 01 06 2023 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 68,69 € 31.10.2023 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
0000800236 doplatok el.ener. Kom. 35 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 3,60 € 26.06.2023 14.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000800215 Nedoplatok elek. 19.06.23 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 952,10 € 23.06.2023 29.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800191 výmena elektromera Kom.35 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 66,00 € 01.06.2023 14.06.2023 30.06.2023 Faktúra
0000800171 nedoplatok odb.m. 7145692 Regionálny úrad školskej správy v Žiline 54132975 Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467 9,40 € 19.05.2023 02.06.2023 12.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »