0000800071 |
dobropis ČSOB |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
8,79 € |
01.02.2023 |
|
08.02.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800363 |
PRO SLAVIS 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dom Matice slovenskej |
35676451 |
|
5 030,00 € |
08.12.2023 |
|
13.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800228 |
Slávik Slovenska 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dom Matice slovenskej |
35676451 |
|
950,00 € |
26.06.2023 |
|
13.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800078 |
Šaliansky Maťko 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dom Matice slovenskej |
35676451 |
|
550,00 € |
07.03.2023 |
|
23.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800046 |
KK technická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Dopravná akadémia |
00651117 |
|
500,00 € |
16.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800259 |
Stav.práce budova Kom. 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
134 517,66 € |
01.07.2023 |
|
25.07.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800211 |
Stavebná časť Komen. 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
244 055,75 € |
07.06.2023 |
|
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800173 |
Stav.práce - zdravotechni |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
45 291,11 € |
12.05.2023 |
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800120 |
Stav práce - elektroinšta |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
262 703,86 € |
03.04.2023 |
|
02.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800075 |
Stav.práce Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
240 959,37 € |
07.03.2023 |
|
23.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800055 |
Opravná fa k 22/003 vykur |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
5 809,35 € |
27.01.2023 |
|
21.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800054 |
Stav práce - vykurovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
DRS TECH, s.r.o. |
34137947 |
|
114 516,68 € |
27.01.2023 |
|
21.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800221 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDENEL, spol. s r.o. |
54445493 |
|
2 342,73 € |
28.06.2023 |
|
07.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800136 |
Štruktúrovaná kabeláž Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDENEL, spol. s r.o. |
54445493 |
|
2 342,73 € |
23.06.2023 |
30.06.2023 |
|
27.06.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800407 |
Notebook Lenovo V15 G4 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
426,40 € |
27.12.2023 |
|
05.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800200 |
Notebook Lenovo V15 G4 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
426,40 € |
29.12.2023 |
31.01.2024 |
|
25.01.2024 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800401 |
2x TV + držiak na TV |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
1 731,65 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800398 |
Notebook, webkamera... |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
609,58 € |
21.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800402 |
Oprava kamerového systému |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
950,62 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800393 |
tlačiareň Xerox, merací p |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
EDIS s.r.o. |
36408751 |
|
785,11 € |
01.12.2023 |
|
20.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |