0000800272 |
dobropis tep.energia 07 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
153,16 € |
11.08.2023 |
|
18.08.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800249 |
dobropis tep. energia 06 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
153,16 € |
11.07.2023 |
|
21.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800200 |
doplatok tep.energia 05 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
607,50 € |
12.06.2023 |
|
22.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800147 |
dobropis Bytterm 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
166,58 € |
01.05.2023 |
|
03.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800146 |
doplatok teplo 04 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 109,56 € |
10.05.2023 |
|
18.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800113 |
tepelná en. doplatok 03 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 006,42 € |
12.04.2023 |
|
25.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800083 |
Doplatok tepelná en. 02 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
1 355,48 € |
09.03.2023 |
|
29.03.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800048 |
doplatok tepel. en. 01 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
917,63 € |
14.02.2023 |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800005 |
doplatok teplo 12 2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
BYTTERM, a.s. |
31584705 |
|
916,44 € |
10.01.2023 |
|
25.01.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800392 |
Antikorové zábradlie |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
CB construct, s.r.o. |
43795781 |
|
2 000,00 € |
15.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800182 |
Antikorové zábradlie Komenského 35, Žilina |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
CB construct, s.r.o. |
43795781 |
|
2 000,00 € |
04.12.2023 |
29.12.2023 |
|
22.12.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800294 |
Oprava parkovacej plochy |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
CB construct, s.r.o. |
43795781 |
|
4 194,08 € |
18.09.2023 |
|
04.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800153 |
Oprava parkovacej plochy Komenského 35 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
CB construct, s.r.o. |
43795781 |
|
4 194,08 € |
20.09.2023 |
29.09.2023 |
|
29.09.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800155 |
Odborný seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
12.05.2023 |
|
22.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800121 |
Odborný seminár Zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
09.05.2023 |
25.05.2023 |
|
12.06.2023 |
PaedDr. PhDr. Dušan Galbavý PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Žiline |
Objednávka |
0000800007 |
Refakturácia služieb 12 |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
10 165,05 € |
13.01.2023 |
|
02.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800405 |
Vedomostné a športové súť |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810561 |
|
52,16 € |
07.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000800379 |
Predmetové a šport.súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37812840 |
|
1 884,08 € |
11.12.2023 |
|
18.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800369 |
Športové súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
37810961 |
|
991,30 € |
04.12.2023 |
|
15.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000800382 |
OK, KK bedminton, futsal |
Regionálny úrad školskej správy v Žiline |
54132975 |
Centrum voľného času |
00184144 |
|
1 734,28 € |
10.12.2023 |
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |