Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000500017 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 00188131 546,00 € 30.01.2024 05.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0000500036 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 00188131 357,90 € 08.02.2024 16.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0000500063 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 00188131 675,19 € 26.02.2024 08.03.2024 18.03.2024 Faktúra
0000500103 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 00188131 904,02 € 25.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000500113 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 00188131 1 366,30 € 25.03.2024 09.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0000500127 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 00188131 1 467,39 € 02.04.2024 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0000500183 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 00188131 2 194,57 € 24.04.2024 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0000500155 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 00188131 2 078,00 € 19.04.2024 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0000500154 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Stredná odborná škola technická 00893251 7 473,72 € 18.04.2024 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0000500144 Výroba pečiatok Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Janka Trudičová Pečiatky od Janky 14431653 159,00 € 16.04.2024 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0000500175 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SOŠ technická 17050405 422,99 € 18.04.2024 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0000500133 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Základná škola s materskou školou 17068207 306,30 € 05.04.2024 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0000500169 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Základná škola 17068975 287,65 € 15.04.2024 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0000500022 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 17080151 405,87 € 01.02.2024 05.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0000500184 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša 17080151 444,30 € 24.04.2024 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0000500000 Ročné prístupy licencie Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 2 092,80 € 03.01.2024 11.01.2024 18.01.2024 Faktúra
0000500003 Oprava SMV Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 188,69 € 16.01.2024 22.01.2024 31.01.2024 Faktúra
0000500168 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Cirkevná spojená škola 31942733 703,24 € 10.04.2024 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0000500049 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium sv. Moniky 31991653 1 399,24 € 15.02.2024 27.02.2024 18.03.2024 Faktúra
0000500164 Tovar na sláv. podujatie Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Božena Skirková ESPRESSO Prev. Sov. hrdinov 627/37, Svidník 33108412 177,55 € 22.04.2024 26.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0000500124 Súpravy-prenos obr a údrž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 870,00 € 08.04.2024 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0000500146 Odťah a manipul. s vozidl Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Ľubomír Imrich - IMRICH CAR 34651250 177,50 € 22.04.2024 24.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0000500163 Tovar na sláv. podujatie Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Juraj Maťaš 34826998 102,25 € 18.04.2024 26.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0000500355 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 161,03 € 09.01.2024 11.01.2024 18.01.2024 Faktúra
0000500001 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 772,07 € 04.01.2024 11.01.2024 18.01.2024 Faktúra
0000500026 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 161,03 € 08.02.2024 16.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0000500025 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 779,87 € 05.02.2024 09.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0000500073 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 772,07 € 05.03.2024 13.03.2024 18.03.2024 Faktúra
0000500075 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 145,40 € 08.03.2024 13.03.2024 18.03.2024 Faktúra
0000500123 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 772,07 € 04.04.2024 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »