Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000500350 Chladničky a mikrovlnky Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SALT LS s.r.o. 50177141 760,00 € 27.12.2024 30.12.2024 13.01.2025 Faktúra
0000500244 Chladničky a mikrovlnné rúry Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SALT LS s.r.o. 50177141 760,00 € 23.12.2024 27.12.2024 13.01.2025 Ing. Andrea Marcinková riaditeľka Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500243 Objednávka na prevod vlastníctva pozemku podľa zmluvy PKZP-K40099/24.00 Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Slovenský pozemkový fond 17335345 15 882,25 € 19.12.2024 19.12.2024 19.12.2024 Ing. Andrea Marcinková riaditeľka Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500346 Tonery a valce Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 7 157,00 € 19.12.2024 20.12.2024 13.01.2025 Faktúra
0000500349 Manipulačný poplatok Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Slovenský pozemkový fond 17335345 10,00 € 19.12.2024 27.12.2024 13.01.2025 Faktúra
0000500348 Prevod vlastníctva pozemk Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Slovenský pozemkový fond 17335345 15 882,25 € 19.12.2024 27.12.2024 13.01.2025 Faktúra
0000500347 Kancel., hyg., čist. mat Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 2 859,71 € 19.12.2024 20.12.2024 13.01.2025 Faktúra
0000500351 Skartovací stroj Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 935,00 € 19.12.2024 30.12.2024 13.01.2025 Faktúra
0000500242 Objednávka kancelárskeho materiálu, čiastiacich a hygienickýchprostriedkov Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 MIVA Market, spol. s r.o. 36704041 2 859,78 € 17.12.2024 20.12.2024 19.12.2024 Ing. Andrea Marcinková riaditeľka Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500345 Činnosť OPP, BOZP, PZS Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 ATH-PO Trade s.r.o. 52083900 180,00 € 16.12.2024 19.12.2024 13.01.2025 Faktúra
0000500241 Objednávka skartovací stroj DAHLE 406 Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 935,00 € 13.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 Ing. Andrea Marcinková riaditeľka Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500344 Slávnostné menu Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 DT - SMART s.r.o. 46777555 1 092,00 € 13.12.2024 16.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0000500343 Poštové služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Slovenská pošta a.s. 36631124 165,50 € 12.12.2024 17.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0000500240 Objednávka tonerov a valcov do tlačiarni Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 7 157,00 € 11.12.2024 18.12.2024 19.12.2024 Ing. Andrea Marcinková riaditeľka Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500336 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Základná škola 37873831 800,00 € 05.12.2024 10.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0000500338 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 139,30 € 05.12.2024 11.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0000500339 Tlačiarne a čítačka ID Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 742,01 € 05.12.2024 11.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0000500337 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 772,07 € 04.12.2024 11.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0000500238 Objednávka - HP LJ MFP 4002dw - tlačiarneČítačka OP Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 742,00 € 03.12.2024 05.12.2024 19.12.2024 Ing. Andrea Marcinková riaditeľka Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500340 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 CVČ OLYMP Levoča 37874110 1 407,30 € 03.12.2024 10.12.2024 19.12.2024 Faktúra