Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000500238 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 37874586 206,83 € 09.06.2022 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500239 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 37874586 210,90 € 09.06.2022 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500237 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 37874586 202,05 € 09.06.2022 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500236 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 37874586 200,85 € 09.06.2022 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500235 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 37874586 205,59 € 09.06.2022 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500234 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 37874586 205,05 € 09.06.2022 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500233 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 37874586 209,47 € 09.06.2022 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500232 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 37874586 200,43 € 09.06.2022 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500231 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 37874586 201,12 € 09.06.2022 13.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500230 Upratovacie služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 MM Cleaning services, s.r.o. 51955318 494,16 € 30.06.2022 12.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500229 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 153,97 € 07.07.2022 12.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500228 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 449,18 € 04.07.2022 12.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500227 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Základná škola s materskou školou 37876911 34,65 € 30.03.2022 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
0000500225 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 CVČ OLYMP Levoča 37874110 316,50 € 07.06.2022 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
0000500226 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 CVČ OLYMP Levoča 37874110 316,50 € 07.06.2022 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
0000500224 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Základná škola 37873539 372,12 € 03.06.2022 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
0000500223 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Základná škola 37876813 108,36 € 30.05.2022 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
0000500222 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Základná škola 37876813 173,76 € 30.05.2022 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
0000500221 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 37873431 249,40 € 31.05.2022 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra
0000500220 Sutaze Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Centrum voľného času 37873431 185,60 € 31.05.2022 30.06.2022 01.07.2022 Faktúra