Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000500065 servis klimatizácie Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 PE.GA.S. s. r. o. 35446366 100,00 € 15.11.2022 16.11.2022 29.11.2022 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500263 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Katolícke ped. a katechetické centrum 35581441 4 500,00 € 19.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 Faktúra
0000500350 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 161,58 € 12.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000500351 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 673,82 € 12.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0000500270 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 161,26 € 14.11.2022 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000500269 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 673,82 € 10.11.2022 14.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000500266 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 674,78 € 08.11.2022 10.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000500265 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 224,64 € 08.11.2022 10.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000500260 telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 153,97 € 11.10.2022 13.10.2022 28.10.2022 Faktúra
0000500253 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 153,97 € 13.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500254 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 449,18 € 13.09.2022 16.09.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500246 telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 449,18 € 16.08.2022 18.08.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500245 telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 153,97 € 16.08.2022 18.08.2022 19.09.2022 Faktúra
0000500015 rožšírenie telekomunikačných služieb Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 1 080,00 € 01.08.2022 01.08.2022 17.08.2022 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500229 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 153,97 € 07.07.2022 12.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500228 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 449,18 € 04.07.2022 12.07.2022 25.07.2022 Faktúra
0000500195 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 153,97 € 14.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 Faktúra
0000500194 Telekomunikačné služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 449,18 € 06.06.2022 08.06.2022 21.06.2022 Faktúra
0000500123 tel.služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 153,97 € 10.05.2022 17.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000500122 tel.služby Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 SWAN, a.s. 35680202 449,56 € 10.05.2022 17.05.2022 20.05.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »