0000500253 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
153,97 € |
13.09.2022 |
|
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500254 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
13.09.2022 |
|
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500246 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500245 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
153,97 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500015 |
rožšírenie telekomunikačných služieb |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 080,00 € |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
17.08.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500229 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
153,97 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500228 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
04.07.2022 |
|
12.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500195 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
153,97 € |
14.06.2022 |
|
24.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500194 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
06.06.2022 |
|
08.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500123 |
tel.služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
153,97 € |
10.05.2022 |
|
17.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500122 |
tel.služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,56 € |
10.05.2022 |
|
17.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500022 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
05.04.2022 |
|
22.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500023 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
144,06 € |
07.04.2022 |
|
22.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500002 |
Úhrada telekom. služieb |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
10.01.2022 |
|
04.02.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500002 |
Hlas - mesačný poplatok |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
11.01.2022 |
01.01.2022 |
|
01.04.2022 |
PhDr. Marek Havrila PhD. |
riaditeľ Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500382 |
Airduster |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
56,08 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500105 |
Air duster |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Sunnysoft s.r.o. |
25753215 |
|
48,99 € |
07.12.2022 |
13.12.2022 |
|
14.12.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500373 |
Prenájom priestor. a tech |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
625,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500115 |
Prenájom |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
625,00 € |
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
30.12.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500114 |
Prenájom priestorov |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
0,00 € |
14.12.2022 |
15.12.2022 |
|
30.12.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |