Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000500106 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium 00161047 200,50 € 26.03.2024 02.04.2024 04.04.2024 Faktúra
0000500057 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium 00161110 1 370,95 € 22.02.2024 27.02.2024 18.03.2024 Faktúra
0000500032 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 00160954 384,16 € 02.02.2024 16.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0000500006 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium J.A.Raymana 00161101 300,94 € 23.01.2024 31.01.2024 26.02.2024 Faktúra
0000500033 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium J.A.Raymana 00161101 954,69 € 06.02.2024 16.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0000500150 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium J.A.Raymana 00161101 1 571,19 € 17.04.2024 25.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0000500186 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium J.A.Raymana 00161101 751,96 € 25.04.2024 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0000500138 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium Leonarda Stockela 00160911 1 126,00 € 04.04.2024 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0000500132 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium Leonarda Stockela 00160911 308,00 € 04.04.2024 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0000500012 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium Leonarda Stockela 00160911 1 182,82 € 29.01.2024 05.02.2024 26.02.2024 Faktúra
0000500049 Súťaže Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium sv. Moniky 31991653 1 399,24 € 15.02.2024 27.02.2024 18.03.2024 Faktúra
0000500087 Súťaž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Gymnázium Terézie Vansovej 00161217 662,50 € 15.03.2024 22.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000500124 Súpravy-prenos obr a údrž Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 870,00 € 08.04.2024 12.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0000500196 Objednávka súprava na prenos obrazu HP (ransfer belt)súprava na používateľskú údržbu HP (fixačná jednotka) Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Ing. Marko Machala - MIP EAST 33877912 870,00 € 03.04.2024 05.04.2024 04.04.2024 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500044 Tonery Xerox Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 interNETmania SK s.r.o. 50462164 216,35 € 21.02.2024 26.02.2024 18.03.2024 Faktúra
0000500190 Originál toner Xerox 06R03396VersaLink B7030 Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 interNETmania SK s.r.o. 50462164 216,35 € 19.02.2024 21.02.2024 26.02.2024 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500205 Objednávka tovaru na slávnostné podujatie Dňa učiteľov pri príležitostiocenenie pedagog. a nepedagog. zamestnacov škôl a Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Ivana Gľuzová Kvetinárstvo Ivana 37650246 182,50 € 10.04.2024 12.04.2024 25.04.2024 RNDr. Mária Takáčová riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove Objednávka
0000500165 Tovar na sláv. podujatie Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Ivana Gľuzová Kvetinárstvo Ivana 37650246 182,50 € 24.04.2024 26.04.2024 09.05.2024 Faktúra
0000500067 Služby STP APV UCSUM Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 IVES Košice 00162957 62,40 € 05.03.2024 07.03.2024 18.03.2024 Faktúra
0000500144 Výroba pečiatok Regionálny úrad školskej správy v Prešove 54131472 Janka Trudičová Pečiatky od Janky 14431653 159,00 € 16.04.2024 19.04.2024 25.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »