0000500250 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Asociácia spotrebiteľských subjektov SR |
31796001 |
|
4 250,00 € |
30.08.2022 |
|
31.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500016 |
objednávka toner a valec |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
624,00 € |
18.08.2022 |
06.09.2022 |
|
19.09.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500249 |
služby IS |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500247 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
667,20 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500248 |
upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
494,16 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500246 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500245 |
telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
153,97 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500015 |
rožšírenie telekomunikačných služieb |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
1 080,00 € |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
17.08.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
0000500244 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Základná škola |
37873831 |
|
1 579,70 € |
28.07.2022 |
|
29.07.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500242 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Základná škola - Grundschule |
36158976 |
|
623,83 € |
19.07.2022 |
|
26.07.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500243 |
OPP BOZP PZS |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
180,00 € |
19.07.2022 |
|
21.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500241 |
Postove sluzby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
177,75 € |
14.07.2022 |
|
27.07.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500229 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
153,97 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500228 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
449,18 € |
04.07.2022 |
|
12.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500230 |
Upratovacie služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
MM Cleaning services, s.r.o. |
51955318 |
|
494,16 € |
30.06.2022 |
|
12.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500210 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
ABC-Centrum voľného času |
00187453 |
|
132,38 € |
23.06.2022 |
|
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500209 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
ABC-Centrum voľného času |
00187453 |
|
629,97 € |
23.06.2022 |
|
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500212 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
ABC-Centrum voľného času |
00187453 |
|
630,96 € |
23.06.2022 |
|
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500211 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
|
1 112,00 € |
20.06.2022 |
|
29.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0000500203 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SOŠ polytechnická J.A. Baťu |
37947541 |
|
317,46 € |
16.06.2022 |
|
27.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |