0000400004 |
Poštové služby-dec.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
101,70 € |
15.01.2024 |
|
18.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400003 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
15.01.2024 |
|
18.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400000 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,30 € |
08.01.2024 |
|
11.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400002 |
Vianočný večierok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
MILA DEVA s.r.o. |
53181948 |
|
788,40 € |
08.01.2024 |
|
10.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400001 |
Výkon zodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
08.01.2024 |
|
11.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |